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2 某經(jīng)貿(mào)公司欠某商業(yè)銀行貸款本息共計2500萬元,逾期無力償還。經(jīng)過與銀行的協(xié)商,該經(jīng)貿(mào)公司以自己的一處營業(yè)大樓抵償債務(wù)。該大樓原購置成本為1000萬元,賬面凈值為800萬元。該銀 行在收到該營業(yè)大樓以后,又以2500萬元的價格轉(zhuǎn)讓給某公司,整個交易過程中,印花稅率0.05%,契稅稅率3%。請就以上業(yè)務(wù)為銀行提出納稅籌劃方案。寫清楚稅法依據(jù),籌劃思路,籌劃過程和籌劃結(jié)論。
爽爽老師
??|
提問時間:12/26 15:00
#稅務(wù)師#
你好,此題涉及計算,正在為您努力解答中,請稍等。
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1 李女士響應(yīng)政府號召反響創(chuàng)業(yè),在某小學(xué)附近開辦了“小飯桌”,性質(zhì)為個體工商戶。每年可以取得經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額100萬元。2019年度,李女士有三個方案可供選擇:方案一,該“小飯桌”繼續(xù)保持個體工商戶的性質(zhì);方案二,將“小飯桌”注冊為人有限責(zé)任公司,稅后利潤全部分配;方案三,將“小飯桌”注冊為一人有限責(zé)任公司,稅后利潤保留在公司,不做分配,請給與建議,寫清楚稅法依據(jù),籌劃思路,籌劃過程和籌劃結(jié)論。
三三老師
??|
提問時間:12/26 14:57
#稅務(wù)師#
一、方案一:保持個體工商戶的性質(zhì) 稅法依據(jù):《中華人民共和國個人所得稅法》規(guī)定,個體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得應(yīng)納個人所得稅,適用5%至35%的超額累進稅率。 籌劃思路:由于個體工商戶是個人經(jīng)營,所以稅負相對較低。但個體工商戶無法享受企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策。 籌劃過程:計算應(yīng)納個人所得稅 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù)。 籌劃結(jié)論:方案一適用于希望稅負較低的李女士。 二、方案二:注冊為人有限責(zé)任公司,稅后利潤全部分配 稅法依據(jù):《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》規(guī)定,企業(yè)所得稅的稅率為25%。企業(yè)稅后利潤向投資者分配,投資者需繳納20%的個人所得稅。 籌劃思路:雖然企業(yè)所得稅稅率較高,但企業(yè)可以享受各種稅收優(yōu)惠政策。稅后利潤全部分配可以降低企業(yè)的應(yīng)納稅所得額。 籌劃過程:計算應(yīng)納企業(yè)所得稅 = 應(yīng)納稅所得額 × 25%。稅后利潤向投資者分配,投資者應(yīng)納個人所得稅 = 分得利潤 × 20%。 籌劃結(jié)論:方案二稅負較高,稅后利潤全部分配,對李女士來說,利潤留存較低。 三、方案三:注冊為一人有限責(zé)任公司,稅后利潤保留在公司,不做分配 稅法依據(jù):同方案二。 籌劃思路:與方案二相似,但稅后利潤保留在公司,可以降低公司的應(yīng)納稅所得額。 籌劃過程:同方案二。 籌劃結(jié)論:方案三稅負較低,留存的利潤可以用來繼續(xù)投資或經(jīng)營。
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3 乙公司將資產(chǎn)產(chǎn)品1000件(單位成本120元,單位售價150元)通過民政部向地震災(zāi)區(qū)捐贈。當(dāng)年財務(wù)會計利潤總額100萬元,企業(yè)所得稅稅率25%,增值稅稅率13%,假定無其他相關(guān)費用及納稅調(diào)整事項,請就以上業(yè)務(wù)做出賬務(wù)處理
樸老師
??|
提問時間:12/26 14:39
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 1.借:營業(yè)外支出 132220 貸:庫存商品 120000(1000*120)貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 12220(1000*150*13%) 2. 年度利潤計算: 捐贈后,乙公司的年度利潤總額為:1000000 - 132220 = 867780元。 3. 企業(yè)所得稅計算: 企業(yè)所得稅 = 867780 * 25% = 216945元。 借:遞延所得稅資產(chǎn) 32543.75(132220*25%) 貸:所得稅費用 32543.75
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2 甲卷煙生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年5月按65元/標(biāo)準條的調(diào)撥價格(不含增值稅)銷售900標(biāo)準箱卷煙給乙卷煙批發(fā)企業(yè),并向其開具增值稅專用發(fā)票。乙卷煙批發(fā)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年5月對取得的增值稅專用發(fā)票進行了認證。乙卷煙批發(fā)企業(yè)本年6月將上月購入的卷煙全部對外批發(fā)銷售,其中,批發(fā)給另一卷煙批發(fā)企業(yè)600箱、零售專賣店200箱、個體煙攤100箱。每箱不含稅批發(fā)價格為30000元,以上款項均未收。要求:請計算乙卷煙批發(fā)企業(yè)6月應(yīng)納消費稅額,并對乙卷煙批發(fā)企業(yè)上述業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理
暖暖老師
??|
提問時間:12/26 14:37
#稅務(wù)師#
你好需要計算做好了發(fā)給你
?閱讀? 811
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嵌入式與非嵌入式軟件退稅計算方法
新新老師
??|
提問時間:12/26 14:21
#稅務(wù)師#
你好,稍等我發(fā)給你計算公式。
?閱讀? 612
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1 我國居民個人張某就職于國內(nèi)甲公司,2019年每月稅前工資、薪金收入為30000元,每月三險一金合計5550元,專項附加扣除為2000元,無其他依法扣除項,請就甲公司為張某發(fā)放工資并預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅時業(yè)務(wù)會計處理。
暖暖老師
??|
提問時間:12/26 14:19
#稅務(wù)師#
某發(fā)放工資并預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅(30000-5000-5550-2000)*3%=523.50
?閱讀? 790
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就是開票的明細跟實際送貨一致,和銷售合同的內(nèi)容不一致 這個有什么影響嗎
郭老師
??|
提問時間:12/26 14:16
#稅務(wù)師#
什么原因不一致的,如果你們送了AB發(fā)票,開的是ABC 以后給他C產(chǎn)品,這種可以。
?閱讀? 783
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我們采購一批貨物 品質(zhì)不良 但是供應(yīng)商已經(jīng)給我們開了發(fā)票了 現(xiàn)在品質(zhì)不良的要扣款 要怎么開發(fā)票
新新老師
??|
提問時間:12/26 13:54
#稅務(wù)師#
你好,對方是開負數(shù)發(fā)票,你們紅中成本。
?閱讀? 756
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老師您好,這兩個公式中,境外工資是指境內(nèi)所得境外支付的部分是吧?境外所得境外支付是不計入境內(nèi)外工資薪金總數(shù)吧?
鑫鑫老師0927
??|
提問時間:12/26 13:20
#稅務(wù)師#
你好 你的理解完全正確
?閱讀? 850
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法人銀行卡被凍結(jié),會影響到公司嗎?法人在公司占股不到10%。
小菲老師
??|
提問時間:12/26 12:49
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 不影響公司的
?閱讀? 847
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外國的外幣賬戶轉(zhuǎn)過來我們國家的外幣賬戶,大概多久能到賬
小艾1
??|
提問時間:12/26 11:44
#稅務(wù)師#
你好,跨境轉(zhuǎn)賬1至2個工作日內(nèi)進行審核,轉(zhuǎn)賬資金在審核后3至5個工作日到達,因此跨境轉(zhuǎn)賬至少需要4個工作日方可到賬,有時可能需要一周以上才能到賬。
?閱讀? 1007
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稅務(wù)師成績怎么還沒出來?
東老師
??|
提問時間:12/26 10:57
#稅務(wù)師#
你好,一般一月初的時候才會出場景
?閱讀? 714
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咨詢下,國企采購米面油,慰問交警大隊, 現(xiàn)在報銷走共享系統(tǒng), 進什么科目。慰問費嗎?
東老師
??|
提問時間:12/26 10:33
#稅務(wù)師#
對,這個記錄到慰問費里面
?閱讀? 17418
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企業(yè)購買土地的印花稅契稅是否算入無形資產(chǎn)內(nèi)
郭鋒老師
??|
提問時間:12/26 10:30
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是計入無形資產(chǎn)成本的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 659
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老師,稅務(wù)師成績什么時候可以出來
冉老師
??|
提問時間:12/26 09:57
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 2024年1月左右出成績時間 一般在考后1-2個月
?閱讀? 647
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老師,這個怎么做的呢?
獨情
??|
提問時間:12/26 09:48
#稅務(wù)師#
你好,這道題目選擇ABC,非公開發(fā)行方式靈活性較大,發(fā)行成本低,但是發(fā)行范圍小,股票變現(xiàn)性差,所以選項ABC正確,選項D錯誤。
?閱讀? 599
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老師你好,我想咨詢一下,我們公司A是一個大股東和他名下的一家公司B持股的,B公司現(xiàn)有持股人也大股東本人及其母親的公司,現(xiàn)在需要把他母親的公司改成A公司這樣可以嗎?會不會有風(fēng)險。
新新老師
??|
提問時間:12/26 09:21
#稅務(wù)師#
是單位名稱變更還是公司的股東變更?
?閱讀? 765
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老師,全電票,建筑服務(wù)發(fā)票,是否還需要在備注欄填寫,工程名稱,工程地點?
向陽老師
??|
提問時間:12/26 09:20
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),是需要的
?閱讀? 806
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小規(guī)模納稅人,一個月開具了50萬的普通銷售發(fā)票,需要繳納增值稅嗎
郭老師
??|
提問時間:12/26 08:29
#稅務(wù)師#
你好,對的,是的,需要繳納增值稅已經(jīng)超過了30萬。
?閱讀? 719
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老師,生育險津貼用提工會經(jīng)費和殘保金嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/26 08:25
#稅務(wù)師#
你好,這個不需要繳納的。
?閱讀? 723
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老師,生育險拔下來怎么做帳用報個稅嗎?
東老師
??|
提問時間:12/26 08:24
#稅務(wù)師#
你好,這個是不需要繳納個稅的
?閱讀? 597
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請問老師,住房類,房租小于10萬2.5%,個稅和房產(chǎn)稅嗎?稅率分別是多少
小天老師
??|
提問時間:12/25 18:01
#稅務(wù)師#
您好,這個綜合稅率是地方的優(yōu)惠,不是全國性的 一般為 總結(jié):個人出租住房的稅收規(guī)定 增值稅征收率5%減按1.5% (含稅/1.05 *1.5%) 房產(chǎn)稅從租計稅,不含稅價的4%(本來從租12%) 個人所得稅減按10% 印花稅對個人出租、承租住房簽訂的租賃合同,免征印花稅 城鎮(zhèn)土地使用稅免征城鎮(zhèn)土地使用稅
?閱讀? 799
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老師幫我看看我寫的分錄咋不平呢?
kobe老師
??|
提問時間:12/25 17:11
#稅務(wù)師#
您好,稍等,我看一下
?閱讀? 784
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普票半年了還可以報嗎
一鳴老師
??|
提問時間:12/25 16:07
#稅務(wù)師#
只要沒跨年就可以報銷
?閱讀? 593
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2023年的發(fā)票,可以2024年付嗎,對2023年企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎
玲竹老師
??|
提問時間:12/25 16:02
#稅務(wù)師#
您好 2023年的發(fā)票,可以2024年付 對2023年企業(yè)所得稅匯算清繳沒有影響
?閱讀? 801
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今年開的發(fā)票,明年付,匯算清繳有關(guān)系嗎
文文老師
??|
提問時間:12/25 15:57
#稅務(wù)師#
今年開的發(fā)票,明年付,匯算清繳,沒有關(guān)系
?閱讀? 762
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注冊稅務(wù)師什么時候出成績?
小菲老師
??|
提問時間:12/25 15:40
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 還需要等通知哦
?閱讀? 729
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公司的員工給外包公司繳納社保開專票可以抵扣嗎? 不是差額征稅的,社保和服務(wù)費未分開開具 且開的專票
郭老師
??|
提問時間:12/25 15:33
#稅務(wù)師#
你好可以的,可以抵扣的
?閱讀? 851
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【1】進口藥一批,關(guān)稅完稅價格300萬元。該藥已報關(guān),取得海關(guān)開具進口增值稅專用繳款書(2023年) 問題:進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。(藥品關(guān)稅稅率為10%) 『答案』 進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅=(300+30)×13%=42.9(萬元)。 【2】進口一臺應(yīng)征消費稅的小轎車,用于高管個人消費,關(guān)稅完稅價格為70萬元。 ?。ㄆ渌Y料:進口小轎車關(guān)稅率為15%,消費稅率為5%,進口業(yè)務(wù)當(dāng)月取得海關(guān)進口增值稅專用繳款書,業(yè)務(wù)涉及票據(jù)均已申報抵扣。) 問題:(4)應(yīng)繳納的進口消費稅、以及進口環(huán)節(jié)增值稅。 『答案』應(yīng)納進口環(huán)節(jié)消費稅=70×(1+15%)÷(1-5%)×5%=4.24(萬元) ?。?)應(yīng)納進口環(huán)節(jié)增值稅==70×(1+15%)÷(1-5%)×13%=11.02(萬元) 老師,為什么下面算稅要除(1-5%)?上面的不需要除呢?
張老師
??|
提問時間:12/25 15:16
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 除(1-5%)是在計算不含消費稅的價格,用不含稅的價格乘稅率就是應(yīng)交的消費稅。 上面進口的是藥,不需要繳納消費稅,所以也就不用除(1-5%)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 2443
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老師您好!我司22年有個租賃押金,本來應(yīng)記入其他應(yīng)收款的,結(jié)果記入管理費用了?,F(xiàn)在23年發(fā)現(xiàn)這個問題,怎樣調(diào)賬?
東老師
??|
提問時間:12/25 15:01
#稅務(wù)師#
借其他應(yīng)收款 貸以前年度損益調(diào)整(管理費用) 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
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