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外購的商品,自己拿來開樣展示試用了,不能在銷售,賬務(wù)和稅務(wù)怎么處理
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/08 09:59
#稅務(wù)#
您好,這個計入銷售費用就可以
?閱讀? 51
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個體工行戶銷售超過三十萬報增值稅就得簽購銷合同嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/08 09:29
#稅務(wù)#
您好,不管有沒有超,都需要合同的
?閱讀? 54
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老師,公司銀行賬戶已經(jīng)開通了,是不需要去稅務(wù)辦理登記?需要什么資料
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/08 09:19
#稅務(wù)#
您好,直接在網(wǎng)上開通稅務(wù)就可以了
?閱讀? 61
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我這個軟件服務(wù)13%個點的普票,有問題嗎?
鄒老師
??|
提問時間:06/08 09:14
#稅務(wù)#
你好,如果實際是軟件服務(wù),13%的稅率是有錯誤的
?閱讀? 26
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您好,外貿(mào)企業(yè)辦理出口退稅,提單4月份和5月份出口都有,6月份一起辦理出口退稅,所屬期統(tǒng)一寫5月可以的嗎
郭老師
??|
提問時間:06/08 09:10
#稅務(wù)#
商貿(mào)的不可以 要分別填寫202504和202505。
?閱讀? 72
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老師請問一下酒店行業(yè)內(nèi),計入主營業(yè)務(wù)成本的有哪些?
鄒老師
??|
提問時間:06/08 09:03
#稅務(wù)#
你好,酒店行業(yè),計入主營業(yè)務(wù)成本的有:相關(guān)服務(wù)人員的工資,客房用品支出,場地租金等
?閱讀? 74
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老師好!小規(guī)模納稅人賣五金年收入大概多少?一年交多少稅?
鄒老師
??|
提問時間:06/08 08:44
#稅務(wù)#
你好,小規(guī)模納稅人,需要做到連續(xù)12個月累計收入不能超過500萬。 交稅多少,就需要看季度收入分別是多少,才可以計算的
?閱讀? 54
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電子口岸中的統(tǒng)計美元價是整數(shù),按匯率折算后,誤差1元,口岸卡按什么方式向上或者向下取整數(shù)的呢
董孝彬老師
??|
提問時間:06/08 08:39
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 36
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所得稅匯算上法人簽字,高新加計扣除的相關(guān)問題是不是財務(wù)人員可以減輕責(zé)任?
樸老師
??|
提問時間:06/08 08:08
#稅務(wù)#
所得稅匯算上法人簽字,財務(wù)人員對高新加計扣除相關(guān)問題的責(zé)任不能減輕。財務(wù)人員負責(zé)研發(fā)費用的歸集、核算等具體工作,若出現(xiàn)研發(fā)費用歸集不準確、資料不完整、核算不規(guī)范等問題,導(dǎo)致高新加計扣除錯誤或違規(guī),即使有法人簽字,財務(wù)人員存在故意造假、嚴重疏忽等情況,仍要承擔相應(yīng)責(zé)任,包括稅務(wù)處罰甚至法律責(zé)任。不過,若財務(wù)人員能證明已按規(guī)定履行職責(zé),問題是由法人或其他部門導(dǎo)致,提供充分證據(jù),可在一定程度上減輕責(zé)任。
?閱讀? 47
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工司請的零時工要交稅嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/08 07:37
#稅務(wù)#
您好,要申報個稅的哦,不申報沒有辦法稅前扣除這些成本費用的
?閱讀? 75
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小規(guī)模納稅人,加油卡充值和ETC充值取得的不征稅預(yù)付卡發(fā)票可以作為費用稅前扣除嗎
孫美敬老師
??|
提問時間:06/08 07:29
#稅務(wù)#
您好,先入預(yù)付賬款哈
?閱讀? 84
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老師好!股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,受讓方為省外公司時,受讓方公司印花稅申報地區(qū):是選擇被投資公司經(jīng)營地,還是選擇受讓方公司經(jīng)營地呢? 舉例:上海金公司,注冊經(jīng)營地在上海奉賢區(qū)。 自然人股東甲,將100%股份轉(zhuǎn)讓給杭州銀公司,杭州銀公司在杭州拱墅區(qū)。 那么,杭州銀公司,是在上海奉賢申報印花稅?還是在杭州拱墅區(qū)申報印花稅呢?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/08 07:05
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 41
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只有住宿發(fā)票,沒有往返火車票,住宿費能做差旅費嗎
鐘存老師
??|
提問時間:06/08 06:38
#稅務(wù)#
只要住宿地點不在公司所在地 可以做差旅費
?閱讀? 62
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高新企業(yè),增值稅加計5%,造成企業(yè)進項稅額足夠,相對應(yīng)存貨不夠,可以要求增值稅一般納稅人開具材料普通發(fā)票嗎?這樣帳務(wù)上提高材料成本。供貨方和本公司都是一般納稅人。
董孝彬老師
??|
提問時間:06/08 06:36
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 24
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老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
甄洛老師
??|
提問時間:06/08 00:10
#稅務(wù)#
1)計算材料分配比例** 總材料 = 完工產(chǎn)品材料 + 在產(chǎn)品材料 = 599,170.30 + 187,288.98 = **786,459.28** **完工產(chǎn)品分配率** = 完工產(chǎn)品材料 / 總材料 = 599,170.30 / 786,459.28 ≈ **76.18%** **在產(chǎn)品分配率** = 在產(chǎn)品材料 / 總材料 = 187,288.98 / 786,459.28 ≈ **23.82%**
?閱讀? 42
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拉卡拉收款寶基金安全嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/07 23:57
#稅務(wù)#
這個好多人在用。還是比較安全的
?閱讀? 568
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老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
小鎖老師
??|
提問時間:06/07 23:24
#稅務(wù)#
您好,這個銀行存款有沒有金額?我先問下
?閱讀? 58
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這一題的第二問怎么寫,第二年的遞延所得稅負債期末是0嗎
甄洛老師
??|
提問時間:06/07 23:07
#稅務(wù)#
學(xué)員您好!資產(chǎn)賬面小于計稅產(chǎn)生可抵扣暫時性差異,不存在遞延所得稅負債
?閱讀? 189
?收藏? 1
法人轉(zhuǎn)賬入資實收資本,沒有備注投資款,打進去的錢算借款還是實收資本
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 22:17
#稅務(wù)#
您好,如果法人想要還回來可以掛往來,如果法人用于公司經(jīng)營,可以計入實收資本
?閱讀? 98
?收藏? 0
公司的老板也是歌手,在美容室開的"生活服務(wù)服務(wù)費"發(fā)票2萬,要怎么入賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 21:59
#稅務(wù)#
您好,計入福利費里面吧
?閱讀? 77
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國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng),資金數(shù)額填什么?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 21:58
#稅務(wù)#
您好,你們是個體的申報是吧
?閱讀? 68
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法人的投資款沒有備注,算實收資本嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 21:54
#稅務(wù)#
您好,可以的,附上憑證
?閱讀? 83
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出差的打車票可以做交通費嗎,可以和差旅費分開報銷嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 21:22
#稅務(wù)#
您好,這種計入差旅費就可以
?閱讀? 97
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老師,個體工商戶收到政府補貼做賬貸:營業(yè)外收入-政府補貼,做匯算清繳的時候可以扣減嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 21:07
#稅務(wù)#
您好,這個是計入收入,要交稅的,匯算清繳不用調(diào)
?閱讀? 39
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老師,實行小企業(yè)會計準則的一般納稅人單位,在5月份補繳2024年度的企業(yè)所得稅匯算的所得稅會計分錄該怎么做?繳納的稅金是幾百元。
鐘存老師
??|
提問時間:06/07 21:03
#稅務(wù)#
借應(yīng)交稅費,應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 借 利潤分配未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅
?閱讀? 29
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稅收立法和不立法有什么區(qū)別
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 20:57
#稅務(wù)#
稅收立法與不立法的區(qū)別在于是否有法可依,有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究
?閱讀? 38
?收藏? 0
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 20:36
#稅務(wù)#
您好,要交增值稅,企業(yè)所得稅
?閱讀? 74
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也不用交進項稅是什么意思?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 20:30
#稅務(wù)#
您好,是不用交銷項吧,這個進項是可以抵扣的
?閱讀? 35
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老師,進項稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進項稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
鐘存老師
??|
提問時間:06/07 20:29
#稅務(wù)#
進項稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 13萬 這個分錄不需要做
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2023年,王某的綜合所得應(yīng)納稅所得額為200(僅后續(xù)的捐贈沒有涉及,其余的均已完成);2023年10月,偶然所得100萬,同月發(fā)生公益性捐贈70萬。問應(yīng)該如何籌劃。
樸老師
??|
提問時間:06/07 20:16
#稅務(wù)#
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
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