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專項應(yīng)付款用于工程項目的,項目完工時款項對應(yīng)形成固定資產(chǎn)的部分在核銷專項應(yīng)付款時應(yīng)該計入哪個會計科目怎么理解
張老師
??|
提問時間:07/23 11:02
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 專項應(yīng)付款用于工程項目,當(dāng)項目完工且款項對應(yīng)形成了固定資產(chǎn),在核銷專項應(yīng)付款時,這部分金額應(yīng)當(dāng)從“專項應(yīng)付款”轉(zhuǎn)入“資本公積”。這是因為政府補助形成的資產(chǎn)在會計處理上通常視為企業(yè)的權(quán)益增加。具體分錄如下:借:專項應(yīng)付款 貸:資本公積 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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你好,老師,乙類卷煙當(dāng)月銷售3600箱(90%),相應(yīng)的扣除外購煙絲的消費稅為啥不是150X2X30%X90%呢? 你好,你這個90%是什么意思呢? 生產(chǎn)4000,當(dāng)月銷3600,90%,相應(yīng)的扣外購煙絲不應(yīng)該扣90%嗎?
范老師
??|
提問時間:07/23 10:23
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里90%指的是銷售的比例,即當(dāng)月銷售了生產(chǎn)的90%。但扣除外購煙絲的消費稅時,并不是按照銷售比例來計算的,而是基于實際使用的煙絲量或成本來確定可以抵扣的消費稅金額。因此,不能簡單地用150X2X30%X90%來計算可抵扣的消費稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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這個5300中的300不是 90天后應(yīng)收未收利息,不是應(yīng)該扣除的不算利息收入么,等實際收到在繳納的么? 第二個疑問是提供國家助學(xué)代練業(yè)務(wù)取得利息這個不繳納增值稅么
郭鋒老師
??|
提問時間:07/23 10:17
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 對于5300萬元中的300萬元,如果這部分利息是在90天后應(yīng)收未收的,則在實際收到時才需要繳納增值稅。因此,在計算增值稅時應(yīng)從總額中扣除這300萬元。提供國家助學(xué)貸款業(yè)務(wù)取得的利息收入是免征增值稅的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問稅務(wù)師補報名什么時候
小菲老師
??|
提問時間:07/23 10:15
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 2025年8月11日10:00至8月22日17:00。
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勞務(wù)派遣差額征稅,這個差額是80?不是90-80=10這個差額么,題干說的是差額部分開普票,是說這個80萬開普票的意思么
小王老師
??|
提問時間:07/23 10:10
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 差額是指90-80=10萬元,題干中提到的“差額部分開普票”指的是這10萬元開具普通發(fā)票。80萬元是全額中的扣除部分,不是指差額。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,你好。減資有三個路徑,第一個是實收資本下降,向股東退還資金;第二個是降低股東認(rèn)繳但未實繳的出資額;第三個是減資彌補虧損。我想問下這三個途徑對債權(quán)人是怎么影響的啊?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/23 09:40
#稅務(wù)師#
減資了債權(quán)人的得不到保障的,所以才需要公示
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你好,老師,我們是一家民宿,后來升級為公司了,現(xiàn)在稅務(wù)局查我們23年的稅務(wù),我們23年酒店取得的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票和傭金發(fā)票較多,都是美團攜程抽取的服務(wù)費;然后平臺轉(zhuǎn)賬是到我們法人的個人銀行卡,現(xiàn)在還要我們提供法人個人的銀行流水明細(xì),要證明沒有漏報收入,我們該怎么解決和提供情況說明?法人個人的銀行流水還有其他的收入。
郭老師
??|
提問時間:07/23 09:17
#稅務(wù)師#
那你們現(xiàn)在提供流水 提供的流水和收到的抽取的服務(wù)費發(fā)票應(yīng)該是對應(yīng)的,再看一下你們帳上收入有沒有少做的結(jié)合的這些情況查下 少做了收入 經(jīng)自查某某期間收到某某業(yè)務(wù)收入xx金額,xx原因沒做賬交稅 現(xiàn)自查發(fā)現(xiàn)補交
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老師計算國債利息時全年按照多少天計算,金融機構(gòu)貸款全年按多少天計算?
小鎖老師
??|
提問時間:07/22 22:50
#稅務(wù)師#
您好,國債的話,這個是360算,金融機構(gòu)是365
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質(zhì)量購置稅退稅政策是什么規(guī)定的?比如說未滿一年,超過一年,這個都是怎么算的呢?
樸老師
??|
提問時間:07/22 22:35
#稅務(wù)師#
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
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可轉(zhuǎn)換公司債券在轉(zhuǎn)換時轉(zhuǎn)換的股份數(shù)怎么計算
張老師
??|
提問時間:07/22 21:56
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換的股份數(shù)計算方法是,將債券面值除以每單位債券可以轉(zhuǎn)換的股數(shù)。例如,“每100元債券可轉(zhuǎn)換為60股面值為1元的普通股”,如果債券總面值是5000元,則轉(zhuǎn)股數(shù)=5000/100*60。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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珠寶玉石里面含的是哪幾項?難道珍珠不屬于珍珠寶玉石一類的嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/22 20:52
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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稅法1必刷550題 225題(3)計算進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出時是這樣計算(80-1.5)/1-9%)*9% ? 232題(6)計算進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出為什么是時這樣(5200-200)*9% ? 請問這兩個題的計算有什么區(qū)別?
張老師
??|
提問時間:07/22 20:49
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 兩個題目中的計算方法不同,是因為它們所涉及的具體情況不一樣。第一個題目中使用了(80-1.5)/(1-9%)*9%的公式,這是因為題目可能涉及到的是購入免稅農(nóng)產(chǎn)品的賬面成本。這里的賬面成本是已經(jīng)扣除了進(jìn)項稅額后的凈成本,因此需要先還原成不含稅的成本(即除以(1-扣除率)),再乘以扣除率計算出轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額。第二個題目中使用了(5200-200)*9%的公式,這通常是因為題目直接給出了可以用于計算進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的不含稅金額。因此可以直接用這個金額乘以適用的稅率來計算轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額。主要區(qū)別在于是否需要先將賬面成本還原為不含稅的成本。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師個體戶從某個日期開始建賬,但是原來庫存有貨,發(fā)票只開銷售發(fā)票,賬上沒進(jìn)貨怎么處理
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 20:05
#稅務(wù)師#
您好,這個錄入期初把存貨錄入
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老師,我們酒店現(xiàn)在是A公司將地租下來,然后A公司租一棟樓給B公司做住宿,A公司租一棟給C公司做餐飲;為了考慮不升一般納稅人,C公司將餐飲分為:餐飲收入、攝影收入、咖啡會議室,這三部分再另外設(shè)立一家公司來承擔(dān)收入。這樣可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/22 17:58
#稅務(wù)師#
可以的,沒問題的哈
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自用的轉(zhuǎn)為公允價值模式計量的投資性房地產(chǎn),這個自用的不管是存貨還是固定資產(chǎn)都一樣是吧,公允價大于賬面計入其他綜合收益
董孝彬老師
??|
提問時間:07/22 17:37
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 133
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本年度應(yīng)納稅所得額超過300萬,第二年或者以后年度還享受小微優(yōu)惠政策嗎
文文老師
??|
提問時間:07/22 17:29
#稅務(wù)師#
第二年或者以后年度,符合小微時,可享受
?閱讀? 103
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我以為800是計入投資收益的,還有100是屬于其他權(quán)益工資投資的,是要計入其他綜合收益
董孝彬老師
??|
提問時間:07/22 17:04
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 102
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新要約和反要約一樣嗎
范老師
??|
提問時間:07/22 16:14
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不一樣。新要約是指原要約失效后,一方再次向另一方提出的新條件的要約。而反要約通常指在收到對方要約后,不直接接受而是提出修改后的條款作為回應(yīng),其實質(zhì)是拒絕了原要約并提出了新的要約。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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過節(jié)發(fā)放物資和組織員工旅游,為什么不屬于福利費啊,尤其發(fā)放物資企業(yè)都做在的非貨幣性福利了呀,有點不理解
郭鋒老師
??|
提問時間:07/22 16:07
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 過節(jié)發(fā)放物資確實可以作為非貨幣性福利處理,而組織員工旅游是否算作職工福利費則存在不同看法。一些地方稅務(wù)機關(guān)認(rèn)為旅游費用屬于個人消費支出,不能稅前扣除;而另一些地方稅務(wù)機關(guān)則允許將旅游費用納入職工福利費管理范疇,并按規(guī)定扣除。因此,具體處理方式需參考當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)的規(guī)定。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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企業(yè)銷售自己使用過半年的固定資產(chǎn)車輛如何做賬
文文老師
??|
提問時間:07/22 16:03
#稅務(wù)師#
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
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成立有限合伙公司,自然人占股。分紅是按經(jīng)營所得繳納個人所得稅嗎
文文老師
??|
提問時間:07/22 15:57
#稅務(wù)師#
若是公司,分紅是按股利申報個稅
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B、C、E項詳細(xì)解釋
趙老師
??|
提問時間:07/22 15:44
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: B項解釋:自行建造的固定資產(chǎn)在聯(lián)合試車期間,為生產(chǎn)產(chǎn)品而領(lǐng)用的原材料成本應(yīng)計入生產(chǎn)成本。當(dāng)產(chǎn)品完工時,從生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到庫存商品;如果這些產(chǎn)品對外出售,則結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本。因此,聯(lián)合試車支出確認(rèn)的是營業(yè)成本,而非固定資產(chǎn)的成本。C項解釋:自行建造固定資產(chǎn)過程中,若占用土地使用權(quán),在建造期間的土地攤銷費用應(yīng)當(dāng)計入該固定資產(chǎn)的初始入賬價值中。一旦固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),停止將土地攤銷費用計入其成本。E項解釋:在沒有約定履行順序的情況下,交易雙方處于同時履行的狀態(tài),即一方交付貨物的同時有權(quán)要求對方支付貨款。這意味著賣方張三可以在交貨時向買方主張付款的權(quán)利。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,請幫忙解答這個問題,為什么這里選還要補繳稅款?按所給資料核算勞務(wù)報酬預(yù)扣預(yù)繳后匯算清繳實際只要交72元的稅,((26000×3)×(1-20%)-60000)=2400×3%=72,為什么答案給的選項是C?
樂伊老師
??|
提問時間:07/22 15:04
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,每月抵免限額=26000*0.8*0.3-2000=4240,需要補繳=(4240-3800)*3=1320
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有限合伙企業(yè)有利潤沒有分配,因為下年有費用,這種情況未分配的利潤合伙人需要繳所得稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/22 14:56
#稅務(wù)師#
營業(yè)執(zhí)照上最后二字是公司嗎
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請問老師這道題目為什么不選D
范老師
??|
提問時間:07/22 14:49
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這道題目的具體情況需要結(jié)合題目內(nèi)容和選項來分析,由于沒有提供具體的題目內(nèi)容和選項D的信息,無法給出準(zhǔn)確的原因說明。如果能提供更詳細(xì)的信息,我可以幫助您更好地理解為什么這道題目不選D。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓做的1元轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓完之后,1元多久支付,3個月了沒支付會有問題嗎
文文老師
??|
提問時間:07/22 14:47
#稅務(wù)師#
股東間的交易與約定了,與公司無關(guān)。
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《涉稅服務(wù)相關(guān)法律》單選題 根據(jù)《民法典》的規(guī)定,下列物權(quán)變動中,以登記作為生效要件的是(?)。 A.丙基于合同取得在他人承包地上的取水地役權(quán) B.丁基于遺囑取得被繼承人房產(chǎn)的居住權(quán) C.甲受讓債權(quán)的同時取得以建設(shè)用地使用權(quán)為該債權(quán)設(shè)立的抵押權(quán) D.乙將繼承的一套房屋轉(zhuǎn)讓給他人 請問C為啥不選
樸老師
??|
提問時間:07/22 14:26
#稅務(wù)師#
C 不選是因:以建設(shè)用地使用權(quán)設(shè)抵押權(quán),若通過債權(quán)轉(zhuǎn)讓取得(非新設(shè)),抵押權(quán)生效依賴原登記, 并非受讓時登記為生效要件,不滿足題干 “登記為生效要件” 要求 。而 D 房屋轉(zhuǎn)讓(不動產(chǎn)所有權(quán)變動),依規(guī)定登記才生效,所以選 D 。
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聘請境外公司來華提供商務(wù)咨詢,這個是不是不考慮國內(nèi)是小規(guī)模還是一般人, 直接按提供的業(yè)務(wù)來判斷? 疑問二,這個怎么能看出來不含稅,直接乘6%的稅率
范老師
??|
提問時間:07/22 12:35
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 聘請境外公司來華提供商務(wù)咨詢,確實不考慮國內(nèi)企業(yè)是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,而是直接按照提供的業(yè)務(wù)性質(zhì)來判斷。如果服務(wù)發(fā)生在境內(nèi),則需要繳納增值稅。至于不含稅價的判斷,通常在題目中會明確指出金額是否含稅。如果沒有特別說明,一般默認(rèn)為不含稅價格。若要計算含稅價,可以使用公式:含稅價=不含稅價×(1+稅率)。如果直接給出的是不含稅價,則可以直接乘以6%的稅率來計算增值稅額。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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題干也沒有說明考不考慮現(xiàn)行政策,小規(guī)模3%征收率減按1%來選呢 考點二十一的第2題
衛(wèi)老師
??|
提問時間:07/22 12:32
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入減按1%征收率征收增值稅的情況,應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次。如果題干沒有特別說明不考慮現(xiàn)行政策,則默認(rèn)按照現(xiàn)行有效的稅收政策處理,即可以減按1%來計算。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師請問一下企業(yè)類型具體劃分標(biāo)準(zhǔn)是什么,大中小型 怎么分
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 10:45
#稅務(wù)師#
您好, 大型企業(yè):大型企業(yè)通常擁有大量的資產(chǎn)、廣泛的員工基數(shù)和高額的營業(yè)收入。以員工數(shù)量為例,大型企業(yè)往往擁有數(shù)千甚至數(shù)萬名員工。在資產(chǎn)規(guī)模和營業(yè)收入方面,大型企業(yè)通常達(dá)到數(shù)十億元以上的水平。 中型企業(yè):中型企業(yè)的規(guī)模介于大型企業(yè)和小型企業(yè)之間。在員工數(shù)量上,中型企業(yè)的員工數(shù)量通常在幾百到數(shù)千人之間。資產(chǎn)規(guī)模和營業(yè)收入方面,中型企業(yè)一般在數(shù)億元到數(shù)十億元之間。 小型企業(yè):小型企業(yè)的規(guī)模相對較小,員工數(shù)量通常在100人以下。資產(chǎn)規(guī)模和營業(yè)收入也相對較低,一般在數(shù)千萬元以下。 微型企業(yè):微型企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)因行業(yè)而異,但通常是指那些員工數(shù)量較少、營業(yè)收入較低的企業(yè)。例如,在工業(yè)領(lǐng)域,從業(yè)人員20人以下或營業(yè)收入300萬元以下的為微型企業(yè)
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