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老師,匯算清繳就選A000000,A100000這兩個自動,A105000(納稅調整項目明細表)A105000(職工薪酬支出及納稅調整明細表),A105080(資產折舊、攤銷及納稅調整明細表),A106000(企業(yè)所得稅彌補虧損明細表),無招待費和廣告宣傳費,就填這6張表,對嗎
樸老師
??|
提問時間:04/27 13:39
#稅務師#
必填表:《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表》(A000000 )和《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A 類)》(A100000 )是必選表,所有企業(yè)都要填。 可能需填的表 A105000:若有會計與稅法規(guī)定不一致的情況(不僅是業(yè)務招待費、廣告宣傳費 ,像資產減值、不征稅收入處理等差異),需填此表進行納稅調整。 A105050:只要發(fā)生職工薪酬支出,不論是否需納稅調整,都要填報此表反映情況。 A105080:存在資產折舊、攤銷業(yè)務,且會計處理與稅收規(guī)定可能有差異時,要填此表。 A106000:如果公司以前年度有虧損,且想在本年度彌補,就需填報此表。
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老師,暫估管理費用13萬無票,成本2萬無票,在A10500表的30欄(其他)填納稅調增150000還是填納稅調整項目明細表的27欄(與取得收入無關的支出),賬上管理費用13萬還需要調嗎,另外成本2萬,借 應付賬款暫估20000貸 利潤分配未分配利潤,對嗎,13萬賬上需要調增整嗎,其他表還需要填嗎?
樸老師
??|
提問時間:04/27 13:02
#稅務師#
納稅調整項目填寫 暫估無票費用應在 A105000 表第 30 行 “其他” 填納稅調增 150000 元,不填第 27 行。 賬務處理 管理費用 13 萬賬上不調,因會計處理符合權責發(fā)生制,僅稅務不認可,納稅申報調增即可。 成本 2 萬的賬務處理不對,暫估成本未取得發(fā)票時先掛 “應付賬款 - 暫估”,年末未取得發(fā)票納稅調增,無需調整到利潤分配 - 未分配利潤科目。 其他表填寫 一般只填 A105000 表,主表自動取數調整應納稅所得額。若有其他納稅調整事項或費用涉及特殊扣除規(guī)定等,可能需填其他附表,依企業(yè)實際情況定。
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老板買的車放入公司名下增值稅正常抵扣沒問題吧
文文老師
??|
提問時間:04/27 12:00
#稅務師#
放入公司名下增值稅正常抵扣,沒問題
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老師請問,有同事報銷沒有發(fā)票做賬如下. 借 管理費用 所得稅費—企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 應交所得稅—企業(yè)所得稅 這么做對嗎?那我們公司實際有虧損不用交,那年底這兩個科目怎么處理?
宋生老師
??|
提問時間:04/27 09:53
#稅務師#
你好,你這個借貸方為什么都有所得稅科目,這樣沒什么意義了。
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老師,我們是房地產開發(fā)商,現在政府安排了10戶棚改項目異地回遷戶安置房到我們項目上,針對房款由政府提供一部分房款兌換券,政府提供房款兌換券用于抵扣我們項目未付的土地出讓金,差額部分由客戶自己補齊,請問會計分錄怎么寫?
郭鋒老師
??|
提問時間:04/27 08:51
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 假設政府提供的房款兌換券金額為A元,用于抵扣土地出讓金。借:開發(fā)成本-土地成本(負數)A貸:其他應付款-政府房款兌換券A 假設客戶補齊的差額房款為B元。借:銀行存款B貸:預收賬款-客戶姓名B 假設房屋的總價款為C元(C=A+B)。 借:預收賬款-客戶姓名B 借:其他應付款-政府房款兌換券A 貸:主營業(yè)務收入C同時,需要結轉房屋的成本,假設房屋的開發(fā)成本為D元。 借:主營業(yè)務成本D 貸:開發(fā)產品D 以上是答疑板老師的理解,答疑板老師對于實操中的會計問題不太擅長,建議您詢問一下專業(yè)人士~ 祝您學習愉快!
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老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
董孝彬老師
??|
提問時間:04/27 04:54
#稅務師#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 124
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增值稅上,設有兩個以上機構并實行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個機構移動到其他機構用于銷售,稅法上視同銷售,但相關機構設在同一縣市的除外。想問下這個怎么做賬務處理?會計上也視同銷售么?
周老師
??|
提問時間:04/26 21:34
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 在增值稅上視同銷售的情況下,發(fā)貨方需要計算繳納增值稅。但在會計處理上,并不一定要視同銷售,因為會計處理主要依據實際的經濟業(yè)務和交易實質。如果分公司與總公司之間沒有發(fā)生實際的資金往來或價格結算,可以作為內部調撥處理,不需要開具發(fā)票,在合并報表時進行相應的抵銷處理即可。 祝您學習愉快!
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匯算清繳職工福利支出賬載金額怎么填寫,
張老師
??|
提問時間:04/26 19:44
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 匯算清繳時職工福利支出賬載金額應根據企業(yè)實際核算的職工福利費用相關賬目記錄填寫。查閱企業(yè)的會計賬目,如“應付職工薪酬——職工福利費”科目以及其他相關明細科目,將屬于職工福利支出的金額進行匯總。例如,企業(yè)在“應付職工薪酬——職工福利費”科目下記錄了當年發(fā)放的節(jié)日福利5萬元、職工體檢費3萬元,在“管理費用——職工交通補貼”科目中記錄了交通補貼2萬元,那么職工福利支出賬載金額應為5+3+2=10萬元。 祝您學習愉快!
?閱讀? 243
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老師,公司沒有業(yè)務法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調增嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/26 18:15
#稅務師#
您好,這個工資有沒有發(fā)放了?
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老師經營所得個稅申報表填寫成本的時候都包括哪些
sara張老師
??|
提問時間:04/25 22:58
#稅務師#
您好同學,包括采購原材料庫存商品周轉材料等存貨,還有其他與經營直接相關的支出都可以放在成本中
?閱讀? 126
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個稅年度匯算如果有兩個單位的話是不是都得申報?
宋生老師
??|
提問時間:04/25 18:06
#稅務師#
你好,你說綜合所得嗎
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請問老師這道題目我用固定成本除以邊際貢獻率=1125012/40%,得出盈虧臨界點銷售額為2812530。再用2017年當年凈利潤求出息稅前利潤=450000/0.75/0.8=750000萬。盈虧臨界點作業(yè)率=2812530/750000=37.5%。請問這么做為什么是錯誤的,謝謝老師
張老師
??|
提問時間:04/25 16:22
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 盈虧臨界點作業(yè)率=盈虧臨界點銷售額/實際銷售額*100% 抱歉,您的公式“息稅前利潤=450000/0.75/0.8=750000萬”中“0.8”是哪里的數據,既然息稅前利潤是750000萬元,他不是實際銷售額,所以也不能直接用來計算盈虧臨界點作業(yè)率的。 如果您還有疑問,您可以說一下本題的完整分錄嗎?以便老師能更準確的進行回復。 祝您學習愉快!
?閱讀? 278
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老師,某人全年工資125400;24.1月至24.3月0申報的,自24.4至24.11月每月申報9800,12月工資及年終獎合并申報共56800;沒有專項扣除和專項附加扣除,請問全年個稅應為多少?
宋生老師
??|
提問時間:04/25 16:17
#稅務師#
(125400-60000)=65400 65400*10%-2520=4020 你好,這個這樣計算的了。
?閱讀? 127
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法人有兩個個體戶,之前兩個個體戶都沒有享受附加扣除,現在申報c表填寫附加扣除,是調增應納稅額,應納稅額比不調之前增加了附加扣除那部分,應該怎么處理呢?
暖暖老師
??|
提問時間:04/25 16:15
#稅務師#
不需要管的,繳稅就可以納稅調增部分的
?閱讀? 106
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裝修費發(fā)票,金額10萬,公司是小規(guī)模企業(yè),執(zhí)行小企業(yè)會計準則,這10萬裝修費可否直接入費用不去累計攤銷?
宋生老師
??|
提問時間:04/25 16:03
#稅務師#
你好,操作可以操作,但是不規(guī)范了。
?閱讀? 113
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請問老師,稅收滯納金公司承擔了一部分,入了營業(yè)外支出,另一家公司承擔了一部分,沖減了應收賬款,這種情況年度匯算清繳調增要全額調嗎?
家權老師
??|
提問時間:04/25 15:47
#稅務師#
只納稅調增自己公司承擔部分就行
?閱讀? 121
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請問老師這道題目的選項D為什么不通過租賃負債科目核算
范老師
??|
提問時間:04/25 14:46
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 最新的租賃準則是要計入租賃負債的。 您可以說一下這個題目是哪里的題目嗎?以便老師去核實修改。 祝您學習愉快!
?閱讀? 175
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中獎小的100一下的 財務怎么操作 才能不需要交偶然稅
文文老師
??|
提問時間:04/25 14:30
#稅務師#
現金獎勵,公司抽獎 ?
?閱讀? 102
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因為簽證原因我在美國不能參與實質性勞動類工作,所以我找了海外倉幫我進行收發(fā)貨,平常用獨立站在美國銷售。這樣的話也算在美國經營嘛
宋生老師
??|
提問時間:04/25 14:08
#稅務師#
你好,是的。按國內的要求來看的話是屬于。
?閱讀? 104
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關于鼓勵閱讀經典書籍感悟給予員工的獎勵費用是計哪一個科目?職工教育經費嗎?
高輝老師
??|
提問時間:04/25 11:31
#稅務師#
你好,計入到福利費,一般不是直接的培訓購買不計入職工
?閱讀? 146
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老師我公司貸款下來了,但公司將款項拆借給個人借款了老師銀行必須要寫用途選項寫材料款可以嗎,有稅務風險嗎,老師但不是買材料了。就是相互拆借。分兩筆借給兩個人。有沒有可選的選項
小菲老師
??|
提問時間:04/25 10:13
#稅務師#
同學,你好 有風險的,但是你要拆借只能這樣
?閱讀? 110
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當月增員一部分繳納3險的人員,次月就減員,還需要申報個稅嗎,不申報會有什么風險
文文老師
??|
提問時間:04/25 10:02
#稅務師#
需要申報個稅,不申報存在少申報風險。
?閱讀? 102
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個稅按月收入的就這幾種情況吧:1居民個人財產租賃,2居民個人勞稿特同一項目連續(xù)性,3非居民個人工資,就這三項吧?有沒錯的或漏的?
宋生老師
??|
提問時間:04/25 09:39
#稅務師#
你好,是的。就是這樣了。
?閱讀? 124
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老師您好,我想請教個問題: 委托加工物資計稅價格100元,如果回收后直接用于出售,但是售價高于受托方計稅價格,比如售價300元,那消費稅稅率10% 是計入存貨成本還是單獨計入應交稅費—應交消費稅的借方將來留抵? 第一種 借:委托加工物資—消費稅 10 貸:銀行存款 10 還是 第二種 借:應交稅費—應交消費稅 10 貸:銀行存款 10 銷售時補繳消費稅: 借:營業(yè)稅金及附加 30 貸:應交稅費—應交消費稅 30 借:應交稅費—應交消費稅 20 貸:銀行存款 20 哪種對?謝謝 您好同學直接出售但是價格高于計稅價格的話,補繳的消費稅 計入到稅金及附加科目 之前代扣代繳的消費稅計入委托加工物資的成本中 您能給我寫一下完整分錄么,謝謝
apple老師
??|
提問時間:04/25 09:32
#稅務師#
同學你好。 應該計入 應交稅費
?閱讀? 110
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老公,個人獨資企業(yè)生產經營與個人家庭生活混用難以分清的怎么處理?
宋生老師
??|
提問時間:04/25 08:51
#稅務師#
你好,你是說憑證怎么做,是嗎?還是什么?
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債務人不是計入其他收益嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/25 08:24
#稅務師#
你好,這個應該是計入營業(yè)外收入。
?閱讀? 120
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請問事業(yè)單位能給外國人開發(fā)票嗎?單位名稱如何開呀(外文還是中文)?
宋生老師
??|
提問時間:04/25 08:24
#稅務師#
你好,一般是開普通發(fā)票中文翻譯的名稱。嗯
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老師,開發(fā)票開給個人結果忘了點自然人業(yè)務了,這個咋操作,會有影響嗎?
樸老師
??|
提問時間:04/24 19:02
#稅務師#
若開發(fā)票給個人忘了點自然人業(yè)務,當月發(fā)現可直接作廢重開,跨月則需開紅字發(fā)票沖銷后重開。可能影響發(fā)票歸集、企業(yè)內部管理,也可能引發(fā)稅務機關關注,但只要業(yè)務真實,一般無實質性稅務風險。為確保合規(guī)準確,建議按正確流程處理
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請問老師,圖片中的題目解答,1-9%是什么意思?
范老師
??|
提問時間:04/24 16:58
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 除以1-9%,是將成本16萬元還原為買價,再乘以9%得到抵扣的進項。 成本=買價-進項=買價-買價*9%=買價*(1-9%),所以買價=成本/(1-9%) 祝您學習愉快!
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我們單位做研發(fā) 已經取得實用新型的專利 后繳納的年費怎么做會計分錄?
家權老師
??|
提問時間:04/24 16:58
#稅務師#
那個年費計入管理費用-專利費
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