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你好 我想咨詢哈 我們單位2024年1月立項做研發(fā) 2024年5月申請專利 2025年3月取得專利證書 :問題: 2025年3月取得專利后 我們這邊是不是需要開始 :研發(fā)支出-資本化支出 歸集了
宋生老師
??|
提問時間:04/24 16:31
#稅務(wù)師#
你好,不是啊。一般是取得專利之前計入資本化啊。
?閱讀? 147
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老師好!請教個問題 假設(shè)1月份完成采購并生成對賬單,2月收到增值稅發(fā)票,5月才完成付款。 ERP系統(tǒng)在1月就生成了未審核的暫估發(fā)票單據(jù),實際要到5月付款時才正式審核發(fā)票。這種情況會導(dǎo)致暫估狀態(tài)持續(xù)4個月,從稅務(wù)角度看是否可行??會有什么影響??對哪個報表有影響?
郭老師
??|
提問時間:04/24 16:06
#稅務(wù)師#
你好,可以的,這個不影響,只要匯算清繳之前發(fā)票到了就可以。
?閱讀? 106
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老師我公司貸款下來了,但公司給個人借款了老師銀行必須要寫用途選項寫材料款可以嗎,用途選項就那么幾個選項不知咋選了老師
文文老師
??|
提問時間:04/24 15:35
#稅務(wù)師#
用途選項寫材料款 可以
?閱讀? 105
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老師,這題的乘1-10%是什么意思
歲月靜好老師
??|
提問時間:04/24 15:34
#稅務(wù)師#
您好,這題用不到1-10%這個呀。計算煙葉稅收金額應(yīng)該是100*(1+10%)=110萬。
?閱讀? 124
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老師,研發(fā)費用加計扣除的其他相關(guān)費用的加計扣除的限額是?
樸老師
??|
提問時間:04/24 14:42
#稅務(wù)師#
全部研發(fā)項目的其他相關(guān)費用限額 = 全部研發(fā)項目的人員人工等五項費用之和 ×10%/(1 - 10%) 。“人員人工等五項費用” 包括人員人工費用、直接投入費用、折舊費用、無形資產(chǎn)攤銷、特定設(shè)計試驗費 。實際發(fā)生數(shù)小于限額按實際數(shù),大于限額按限額計算加計扣除額。
?閱讀? 162
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請問老師,從借 股本 貸 資本公積,屬于溢價么,需要繳納印花稅么
宋生老師
??|
提問時間:04/24 13:59
#稅務(wù)師#
你好,你這個應(yīng)該是沖減好股本了。 你減少了股本。
?閱讀? 112
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老師公司開展有獎銷售 顧客中獎了100不交偶然稅 能不能通過其他方式 不安偶然所得?
sara張老師
??|
提問時間:04/24 12:57
#稅務(wù)師#
您好同學(xué),是中獎了100元嗎 ?
?閱讀? 122
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老師,請問4s店把配件賣給其他公司,庫存結(jié)轉(zhuǎn)是做費用還是做成本
樸老師
??|
提問時間:04/24 12:38
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 做其他業(yè)務(wù)成本
?閱讀? 107
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老師公司與公司之間可以無償借款嗎,1年之內(nèi)
樸老師
??|
提問時間:04/24 12:35
#稅務(wù)師#
公司間可以 1 年內(nèi)無償借款。增值稅方面,企業(yè)集團(tuán)內(nèi)單位間無償借貸 2027 年 12 月 31 日前免征,小規(guī)模納稅人月銷售額未超 10 萬元(季度未超 30 萬元)的免征,否則視同銷售繳納。企業(yè)所得稅方面,關(guān)聯(lián)企業(yè)間無償借款不符合獨立交易原則或有不合理商業(yè)目的,稅務(wù)機(jī)關(guān)有權(quán)調(diào)整,實際稅負(fù)相同且未導(dǎo)致國家稅收減少的境內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)間借款,原則上不作調(diào)整。同時,最好簽訂規(guī)范借款合同,國企借款還需遵循國資監(jiān)管規(guī)定。
?閱讀? 124
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公司與個人簽訂的財產(chǎn)租賃合同,公司是否繳納印花稅?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:04/24 11:26
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如果是住房租賃合同,則可以免稅。其他類型的財產(chǎn)租賃合同則需要繳納印花稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 213
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老師麻煩咨詢一下,生產(chǎn)用的叉車應(yīng)計提折舊年限和殘值率是多少呢
郭老師
??|
提問時間:04/24 11:15
#稅務(wù)師#
你好,運輸工具最低四年 殘值率,自己設(shè)置0~5%都行。
?閱讀? 113
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老師 我是物業(yè)公司 政府給了我們公司一個清雪的活 要給我們打款20多萬 我現(xiàn)在要給開發(fā)票 開的生活服務(wù)—清雪費可以嗎?你看一下我們的經(jīng)營范圍 這樣開行嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:04/24 10:37
#稅務(wù)師#
你好,可以的,這個沒問題的
?閱讀? 103
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老師你好,我們是水果批發(fā)銷售行業(yè),2022年12月升為一般納稅人,11月采購的原材料,2023年一月取得的專票做了進(jìn)項抵扣。稅局要對我們2023年抵扣的部分做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,因為現(xiàn)在賬上還有留底額,增值稅和滯納金要從留底抵欠扣除,另外還交了附加稅,請問滯納金是必須繳納嗎?另外如果扣除完后我應(yīng)該怎么做賬分錄?
小王老師
??|
提問時間:04/24 09:48
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 關(guān)于滯納金的繳納,您可以和當(dāng)?shù)囟惥志唧w進(jìn)行下確認(rèn),要求繳納的話就是必須要交的。 用留抵稅額抵減滯納金: 借:應(yīng)交稅費——增值稅滯納金 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(留抵稅額抵扣) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 235
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請問老師,購買證券的利息收入,需要繳納增值稅的么?
文文老師
??|
提問時間:04/24 09:43
#稅務(wù)師#
購買證券的利息收入,需要繳納增值稅。
?閱讀? 94
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無償劃撥的固定資產(chǎn)折舊不能稅前扣除的政策依據(jù)?問的是政策依據(jù)!要具體的條文規(guī)定!??!
CPA文文老師
??|
提問時間:04/24 09:18
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好:這里沒有具體的政策依據(jù)(正對無償劃撥的固定資產(chǎn)) 這里取決于該無償劃撥的固定資產(chǎn)的用途(是否專用),企業(yè)是否將其作為不征稅收入,如果是,其折舊和攤銷不能稅前扣除
?閱讀? 118
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這個題目答案是否錯誤
周老師
??|
提問時間:04/24 08:31
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 答案是對的。D選項,換入資產(chǎn)的公允價值能夠可靠計量的,按照公允價值比例分?jǐn)倱Q入資產(chǎn)的總成本,只有公允價值不能可靠計量時,才是按賬面價值比例分配。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 241
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企業(yè)所得稅匯算時主表中研發(fā)費用提取不到,該怎么解決
宋生老師
??|
提問時間:04/24 08:13
#稅務(wù)師#
你好,你這個是有沒有填入對應(yīng)的表格?你現(xiàn)在是哪一行沒有數(shù)據(jù),能截圖來看一下嗎?
?閱讀? 166
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稅務(wù)師的輔導(dǎo)教材什么時候出版?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:04/24 07:10
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:目前還未公布,參考往年,官方教材預(yù)計是五月份出版,輔導(dǎo)書在官方教材下發(fā)之后1-2周出版。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 155
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非企業(yè)性單位、不經(jīng)常發(fā)生納稅行為的企業(yè)、單位和個體工商戶可選擇按照小規(guī)模納稅人納稅。是不是說但這特殊分類年銷售額超過500萬,可以選擇成為一般納稅人也可以選擇成為小規(guī)模納稅人。
郭鋒老師
??|
提問時間:04/23 22:29
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,您理解是正確的 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 236
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老師 我們公司新來的職工, 3月上了14天,三月沒繳納五險一金,16000/21.75*14=8239元, 我現(xiàn)在需要發(fā)3月份的工資 8239元個稅需要扣多少錢, 怎么計算 幫忙列下公式?
小鎖老師
??|
提問時間:04/23 20:33
#稅務(wù)師#
您好,我想問一下,他有沒有扣除啊,這個人員
?閱讀? 124
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信息技術(shù)服務(wù) 銷售方是個人,給我們開了信息技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,開票備注欄提示:購買方應(yīng)在次月15日前代扣代繳銷售方個人所得稅,未按規(guī)定扣繳的,該發(fā)票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證。 開票金額是14400含稅普票,那要扣多少稅費,要在哪個模塊計算,最終這個我們是要付多少錢給對方
嬋老師
??|
提問時間:04/23 17:03
#稅務(wù)師#
這屬于勞務(wù)報酬,勞務(wù)報酬的個人所得稅=含稅收入*(1-20%)*20%=14400*(1-20%)*20%=2304元。 (應(yīng)納稅額小于20000元的,稅率20%,速算扣除數(shù)0)
?閱讀? 107
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無償劃撥的固定資產(chǎn)折舊不能在企業(yè)所得稅稅前扣除的政策依據(jù)是哪一些?
李老師A
??|
提問時間:04/23 16:50
#稅務(wù)師#
資產(chǎn)作為不征稅收入處理:根據(jù) 29 號公告,如果政府劃撥的資產(chǎn)屬于專項用途財政性資金(符合財稅〔2011〕70 號),作為不征稅收入,對應(yīng)折舊不得扣除。
?閱讀? 145
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其他公司代發(fā)員工工資及五險一金,有什么值得注意的地方嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/23 16:49
#稅務(wù)師#
您好,這個直接付就可以了,你們要開發(fā)票過去的吧
?閱讀? 109
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如果今年準(zhǔn)備考稅一 會計與財管 經(jīng)濟(jì)法 目前怎么安排比較好呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/23 16:14
#稅務(wù)師#
您好,最好是三稅一起考吧,這樣好些
?閱讀? 112
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老師我公司向銀行貸款100萬我公司屬于小型企業(yè)繳納印花稅嗎,發(fā)票咋么開具
文文老師
??|
提問時間:04/23 14:55
#稅務(wù)師#
公司屬于小型企業(yè),不繳印花稅
?閱讀? 106
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老師,您好,為什么外購用于公司周年慶典的裝飾用品進(jìn)項稅額可以抵扣
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/23 14:28
#稅務(wù)師#
您好,可以的,這個可以抵扣的
?閱讀? 116
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老師 我們公司新來的職工, 3月稅前工資8239元, 我現(xiàn)在需要發(fā)3月份的工資, 8239元個稅需要扣多少錢, 怎么計算 幫忙列下公式 他上了14天的班, 8239/21.75*14=5303.26元,14天的工資是這么計算的嗎? 如果3月上14天班 發(fā)5303.26的話 需要扣除多少個稅, 怎么計算
小菲老師
??|
提問時間:04/23 14:25
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 工資對的 個稅(5303.26-5000)*0.03=9.1
?閱讀? 101
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社保當(dāng)月增員20個,后面再減員有什么影響嗎,會有風(fēng)險嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/23 14:12
#稅務(wù)師#
您好,這個沒事,我公司一個上月增加,下月就減了
?閱讀? 131
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去年12月份租房押金,忘記做賬,稅已報。這個月 才發(fā)現(xiàn)。能補(bǔ)救?
暖暖老師
??|
提問時間:04/23 13:53
#稅務(wù)師#
你好,可以補(bǔ)充上把會計分錄
?閱讀? 124
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企業(yè)匯算清繳A105000表中:(十一)傭金和手續(xù)費支出填寫什么內(nèi)容呀?
宋生老師
??|
提問時間:04/23 13:52
#稅務(wù)師#
你好,你看你的期間費用的明細(xì)賬,看有沒有手續(xù)費,有的話就填進(jìn)去。
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