問題已解決
老師好!請(qǐng)教個(gè)問題 假設(shè)1月份完成采購并生成對(duì)賬單,2月收到增值稅發(fā)票,5月才完成付款。 ERP系統(tǒng)在1月就生成了未審核的暫估發(fā)票單據(jù),實(shí)際要到5月付款時(shí)才正式審核發(fā)票。這種情況會(huì)導(dǎo)致暫估狀態(tài)持續(xù)4個(gè)月,從稅務(wù)角度看是否可行??會(huì)有什么影響??對(duì)哪個(gè)報(bào)表有影響?



你好,可以的,這個(gè)不影響,只要匯算清繳之前發(fā)票到了就可以。
04/24 16:09

84785018 

04/24 17:30
發(fā)票在2月就開了,但一直都在暫估,暫估到5月才結(jié)束,這樣都行?

郭老師 

04/24 17:31
是的
可以的
有發(fā)票沒有及時(shí)沖可以

84785018 

04/24 17:33
應(yīng)付賬款--暫估填入財(cái)務(wù)報(bào)表哪個(gè)項(xiàng)目?

郭老師 

04/24 17:41
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付帳款余額里面
