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你好,開電子發(fā)票,稅點9個,9個點開票方承擔(dān),生鮮類比方說雞魚肉蛋蔬菜雜糧饅頭這些單價加幾塊能抵消開票這9個點
郭老師
??|
提問時間:08/02 19:17
#稅務(wù)#
那你有對應(yīng)的進(jìn)項抵扣嗎?
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2023年六月收到稅務(wù)機關(guān)退回2022年度企業(yè)所得稅稅款100萬 分錄是借銀行存款 貸所得稅費用 為什么不調(diào)整以前年度損益呢?
郭老師
??|
提問時間:08/02 19:04
#稅務(wù)#
借,銀行存款, 貸,應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅 借,應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅, 貸,利潤分配,未分配利潤或者是所得稅費用 以前年度損益調(diào)整是企業(yè)會計準(zhǔn)則使用的, 上面的那個是小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的。
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本年計提產(chǎn)品質(zhì)量保證金200萬 實際發(fā)生保修費用250萬 當(dāng)期應(yīng)納稅所得額是調(diào)增還是調(diào)減為什么 遞延所得稅資產(chǎn)分錄怎么做
樸老師
??|
提問時間:08/02 19:02
#稅務(wù)#
應(yīng)納稅所得額調(diào)整: 計提保證金200萬會計扣減利潤,但稅法不允許扣除,調(diào)增200萬; 實際發(fā)生保修費250萬稅法允許扣除,會計已通過預(yù)計負(fù)債處理,調(diào)減250萬; 合計凈調(diào)減50萬。 遞延所得稅資產(chǎn)分錄: 1. 計提時: 借:遞延所得稅資產(chǎn) 50萬(200萬×25%) 貸:所得稅費用 50萬 2. 實際發(fā)生時: 借:所得稅費用 37.5萬 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 37.5萬 (因?qū)嶋H發(fā)生250萬超過計提200萬,沖回原遞延資產(chǎn)50萬,新增50萬差異確認(rèn)遞延資產(chǎn)12.5萬,合并后凈減少37.5萬)
?閱讀? 26
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年度審計報告上固定資產(chǎn)是否應(yīng)該和匯繳中A105080表固定資產(chǎn)金額保持一致
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/02 16:28
#稅務(wù)#
是的,應(yīng)該和匯算的原值和累計折舊保持一致
?閱讀? 154
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職業(yè)受傷醫(yī)院檢查開個人發(fā)票,可以稅前扣除有相關(guān)文件嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/02 16:09
#稅務(wù)#
您好, 政策依據(jù):根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第八條及國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定,若發(fā)票抬頭為個人是由客觀原因決定(如醫(yī)療場景下無法開具單位抬頭),且支出是因企業(yè)經(jīng)營活動引起、由企業(yè)負(fù)擔(dān),則允許稅前扣除。 典型場景:員工因工受傷后自行墊付醫(yī)療費用,因醫(yī)院系統(tǒng)限制只能開具個人抬頭發(fā)票,且該費用與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營直接相關(guān)
?閱讀? 20
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22年末未決訴訟 確認(rèn)了預(yù)計負(fù)債680萬 23年3月判決賠付620萬 雙方不上訴 對22年遞延所得稅資產(chǎn)的影響為什么是零 暫時性差異不是應(yīng)該轉(zhuǎn)回嗎。轉(zhuǎn)回時不影響遞延所得稅資產(chǎn)金額嗎?
樸老師
??|
提問時間:08/02 14:05
#稅務(wù)#
因為 23 年 3 月的判決屬于 22 年資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項,需追溯調(diào)整 22 年報表,將原預(yù)計負(fù)債 680 萬元修正為 620 萬元,同步調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)至基于 620 萬元計算的金額。調(diào)整后 22 年的暫時性差異和遞延所得稅資產(chǎn)已反映實際情況,不存在后續(xù)轉(zhuǎn)回,故對 22 年遞延所得稅資產(chǎn)影響為零。
?閱讀? 151
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沒有變更過法人,我現(xiàn)在要在網(wǎng)上公示45天,聯(lián)絡(luò)員是我名字,電話號碼不是我的,現(xiàn)在要收驗證碼,我點擊企業(yè)聯(lián)絡(luò)員變更,又顯示查無企業(yè)信息。我都還沒公示注銷工商,我只是先清了稅
樸老師
??|
提問時間:08/02 13:12
#稅務(wù)#
先核對企業(yè)名稱、統(tǒng)一社會信用代碼等信息是否準(zhǔn)確(注意細(xì)節(jié)如證件號格式);清除瀏覽器緩存重試;若仍不行,聯(lián)系當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管部門,攜帶材料現(xiàn)場辦理聯(lián)絡(luò)員變更或核實信息。
?閱讀? 77
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請問老師,這個處理比例是怎么計算的?
樸老師
??|
提問時間:08/02 13:09
#稅務(wù)#
長江公司初始持有黃河公司 60% 股權(quán),轉(zhuǎn)讓的是黃河公司全部股權(quán)的 40% ,剩余股權(quán) = 初始 60% - 轉(zhuǎn)讓 40% = 20% ,按被投資企業(yè)(黃河公司)總股權(quán)比例計算處置與剩余持股 。
?閱讀? 29
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老師,七月銷項50萬,進(jìn)項40,可以當(dāng)月不交,用8月份的進(jìn)項抵扣嗎
明琪老師
??|
提問時間:08/01 23:30
#稅務(wù)#
晚上好親!不可以的呀,8月份的進(jìn)項,不能在所屬期7月份抵扣的
?閱讀? 420
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房產(chǎn)出租應(yīng)按從租計征房產(chǎn)稅,按季申報,例如2025年1月份簽訂房租合同,年初一次性付房租,房產(chǎn)稅該如何申報?如果是第1季度按實際收到的房租計算繳納房產(chǎn)稅,那第2.3.4季度能按0申報房產(chǎn)稅嗎?會不會預(yù)警?
暖暖老師
??|
提問時間:08/01 23:06
#稅務(wù)#
你好這種最好分四個季度申報比較好一些
?閱讀? 50
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家權(quán)老師,計提的職工補充醫(yī)療保險可以企業(yè)所得稅申報時扣除,有相關(guān)依據(jù)嗎?
樸老師
??|
提問時間:08/01 20:45
#稅務(wù)#
《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第三十五條規(guī)定,企業(yè)為投資者或者職工支付的補充養(yǎng)老保險費、補充醫(yī)療保險費,在國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),準(zhǔn)予扣除。 《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于補充養(yǎng)老保險費補充醫(yī)療保險費有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》(財稅〔2009〕27號)規(guī)定,自2008年1月1日起,企業(yè)根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定,為在本企業(yè)任職或者受雇的全體員工支付的補充養(yǎng)老保險費、補充醫(yī)療保險費,分別在不超過職工工資總額5%標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的部分,在計算應(yīng)納稅所得額時準(zhǔn)予扣除;超過的部分,不予扣除。
?閱讀? 231
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第4問自產(chǎn)金項鏈用于抵債,屬于什么情況,為什么要征消費稅?金銀首飾不是只在零售環(huán)節(jié)征嗎?第6問自產(chǎn)鉑金首飾用作職工福利又視同銷售,但是是視同生產(chǎn)環(huán)節(jié)還是零售環(huán)節(jié)呢?視同生產(chǎn)環(huán)節(jié)銷售的話,不征稅呀
樂伊老師
??|
提問時間:08/01 18:36
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,正在解答請稍等
?閱讀? 224
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請問自產(chǎn)金銀首飾用于抵債是視同銷售嗎?如果視同的話,是視同生產(chǎn)環(huán)節(jié)還是零售環(huán)節(jié)啊?這個咋分
郭老師
??|
提問時間:08/01 18:12
#稅務(wù)#
是的 生產(chǎn) 借銷售費用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費消費稅
?閱讀? 209
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請問調(diào)整了發(fā)票開具額度,為什么還是開具發(fā)票?如圖,謝謝
郭老師
??|
提問時間:08/01 17:44
#稅務(wù)#
調(diào)整之前你的額度是多少? 現(xiàn)在的額度49,000你是不是也沒有申報增值稅的原因?
?閱讀? 247
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請問老師,網(wǎng)約車電子發(fā)票稅率是1%能進(jìn)行抵扣嗎
文文老師
??|
提問時間:08/01 17:09
#稅務(wù)#
網(wǎng)約車電子發(fā)票稅率是1%能進(jìn)行抵扣。
?閱讀? 246
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想問一下我公司就像是個中介一樣,給別人找客戶,成交了后,別的公司就給回扣。也沒什么單據(jù)之類的。這個應(yīng)該怎么做賬呢?5000的收入也要做增值稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:08/01 17:07
#稅務(wù)#
你好,7月要先計提的。
?閱讀? 28
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為了控制企業(yè)所得稅在300萬以內(nèi) 給老板發(fā)150萬獎金可以嗎?正常申報個稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/01 16:21
#稅務(wù)#
您好,這個要申報個稅,要交個稅的
?閱讀? 192
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講解426題
樸老師
??|
提問時間:08/01 14:54
#稅務(wù)#
2024 年銷售 900 萬,預(yù)計總銷售 2000 萬,抵減收入 = 200×{900/2000} = 90萬;應(yīng)確認(rèn)收入 = 900 - 90 = 810萬。
?閱讀? 264
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老師機械設(shè)備的相關(guān)配件入資產(chǎn)還是入成本比較好
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/01 14:47
#稅務(wù)#
那個是電纜,要計入設(shè)備安裝的成本
?閱讀? 268
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你好老師,公司購承兌有部分差額,報增值稅的時候說是在未開票收入報6%的金融服務(wù),那我需要填在應(yīng)稅貨物銷售額還是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額呀,找不到應(yīng)稅服務(wù)銷售額,公司業(yè)務(wù)是銷售貨物,只是購承兌付供貨商貨款,購承兌的時候有一點差價
樸老師
??|
提問時間:08/01 13:35
#稅務(wù)#
購承兌差價屬于金融服務(wù)(金融商品轉(zhuǎn)讓),6% 稅率,不能填 “應(yīng)稅貨物 / 勞務(wù)銷售額”。應(yīng)找申報表中 “6% 稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)” 欄次填(看完整表,若沒顯示,聯(lián)系稅局確認(rèn) ),按銷售額 87146.23、稅額 5228.77 填列
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(依據(jù)我國法律成立的)意思就是(在我國注冊登記)的意思嗎,那如果是是依據(jù)我國法律成立的,注冊登記地是外國的,實際管理機構(gòu)也是外國的,這屬于居民企業(yè)嗎?
宋生老師
??|
提問時間:08/01 13:24
#稅務(wù)#
你好,這種不屬于的了。
?閱讀? 365
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勞務(wù)公司和專業(yè)的勞務(wù)派遣公司,我怎么開票,謝謝老師
文文老師
??|
提問時間:08/01 11:44
#稅務(wù)#
你好,勞務(wù)派遣公司可開人力資源服務(wù)
?閱讀? 206
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新開企業(yè)小規(guī)模,電子稅區(qū)局本期應(yīng)申報欄是空白是不是這個月不用申報,是季度申報
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/01 10:28
#稅務(wù)#
是的,那個是季度申報,還沒到申報期
?閱讀? 139
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老師請問一下,我們是農(nóng)業(yè)合作社開這種技術(shù)服務(wù)屬于免稅范圍嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/01 10:21
#稅務(wù)#
為農(nóng)業(yè)提供種植或者養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)免稅
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境內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)一般貿(mào)易出口產(chǎn)品質(zhì)量不合格境外報廢未退運,隨后補發(fā)一件貨,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)補發(fā)貨的關(guān)單也是按一般貿(mào)易出口報關(guān)的,補發(fā)的貨也不合格 ,這樣關(guān)單報關(guān)錯誤,涉及出口退稅申報是否就不能申報了?增值稅申報表出口那欄 填寫零元銷售額嗎?是否涉及進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
郭老師
??|
提問時間:08/01 09:55
#稅務(wù)#
出口退稅不能申報, 增值稅申報表里面正常填寫,免稅 對應(yīng)的進(jìn)項需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出
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兩個公司是一個法定代表人,他在老公司任職受雇領(lǐng)工資扣繳個稅。新成立的公司,沒有員工,人員信息采集只添加法定代表人,也不給他發(fā)工資,新公司個稅專項扣除的已經(jīng)選擇了否,每月的減除費用5000如何不選擇
郭老師
??|
提問時間:08/01 08:16
#稅務(wù)#
人員信息采集里面有一個累計扣除費用,在這里面選擇否就行
?閱讀? 181
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出租車開的電子普發(fā)票可抵扣進(jìn)項稅額嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/31 22:58
#稅務(wù)#
是公司抬頭且開的是客運服務(wù)就可以抵扣
?閱讀? 69
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個體戶轉(zhuǎn)讓經(jīng)營權(quán),個稅按什么稅目交,增值稅按什么稅收分類交
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/31 19:43
#稅務(wù)#
您好,個稅表發(fā)您了,增值稅是按1%
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出差補助不會算到工資里吧,社?;鶖?shù)也不會算吧
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/31 19:32
#稅務(wù)#
您好,不會,這個計入差旅費中
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老師,麻煩幫我審個合同,主要審核細(xì)節(jié) 有沒有數(shù)據(jù)錯誤哈,合同在圖片那里
董孝彬老師
??|
提問時間:07/31 19:28
#稅務(wù)#
請問我們是哪一方呢
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