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老師,去年的進項稅額32682.00今年做轉(zhuǎn)出,附加稅是1894.00,怎樣做分錄

84785017| 提問時間:01/15 14:13
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好借應交增值-進項稅轉(zhuǎn)出 貸應交稅費-進項稅
01/15 14:14
84785017
01/15 14:19
老師,這兩個金額加起來34576.00 借:應交增值稅_進項稅額轉(zhuǎn)出34576.00 貸:應交稅費_進項稅額34576.00 不用把進項稅額和附加稅分開是吧?
暖暖老師
01/15 14:20
附加稅是我們要繳納的對嗎
84785017
01/15 14:28
是的呀,調(diào)整申報表時自動帶出來的,我原來做的分錄是:借:庫存商品32682 貸:應交增值稅_進項稅額轉(zhuǎn)出32682 借:應交稅費_附加稅 貸:銀行 計提的借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅費_附加稅 我這樣做分錄不對吧?
暖暖老師
01/15 14:28
你的而會計分錄是對的,稅額入成本,附加稅計提
84785017
01/15 14:42
這樣做分錄庫存商品是個虛的,把分錄改為: 借:利潤分配_未分配利潤 貸:應交稅費_進項轉(zhuǎn)出 這樣行不行?
暖暖老師
01/15 14:44
如果是虛的就逇未分配利潤
84785017
01/15 14:53
分錄借:未分配利潤,進項稅額和附加稅額寫合計金額就可以了是吧?
暖暖老師
01/15 14:54
是的你說的是正確的
84785017
01/15 15:08
老師,去年本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,我現(xiàn)在做分錄: 借:本年利潤 貸:應交稅費_進項轉(zhuǎn)出 是這樣嗎?
暖暖老師
01/15 15:09
不對借本年利潤 貸利潤分配-未分配利潤
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