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問題已解決

老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有張去年的專票重復入了帳的,金額有5萬多,進賬稅額有3千多,該怎么處理呢

84784952| 提問時間:02/10 14:51
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
沒明白當時你申報的時候沒有核對賬上的進項和勾選的進項?
02/10 14:53
84784952
02/10 14:57
這張進賬還沒有認證
家權老師
02/10 14:59
那么直接原分錄紅沖就行
84784952
02/10 15:02
老師,主要是去年11月發(fā)生的業(yè)務,已經(jīng)跨年了
家權老師
02/10 15:04
那個不影響損益科目,直接原分錄紅沖。如果影響損益,直接在12月調(diào)賬,因為涉及匯算
84784952
02/10 15:05
損益表也影響,是成本類票據(jù)
家權老師
02/10 15:08
那么直接在12月調(diào)賬,因為涉及匯算,更正第4季度的季報
84784952
02/10 15:08
好的,謝謝
家權老師
02/10 15:09
不客氣,祝你工作順利。如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。
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