問題已解決
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有張票專票入了招待費不能抵扣增值稅。怎么處理呢?



你好,是招待費不能抵扣,而去年認(rèn)證抵扣了嗎?
2022 03/15 19:52

84784985 

2022 03/15 19:54
嗯認(rèn)證了。剛剛檢查去年的帳的時候發(fā)現(xiàn)了一張招待費票不小心抵扣了。增值稅額68.84元。

鄒老師 

2022 03/15 19:54
你好,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出申報處理?

84784985 

2022 03/15 19:58
勾選平臺可以將勾選過的票轉(zhuǎn)出嗎?

鄒老師 

2022 03/15 20:00
你好,是通過增值稅申報表的填寫,來實現(xiàn)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的

84784985 

2022 03/15 20:05
填在哪一欄?

鄒老師 

2022 03/15 20:06
你好,請看箭頭指向的地方?
