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老師,一般納稅人12月的費用開了專票但是進項稅還沒抵扣,我記入應(yīng)交稅費待認證進項稅..我在1月抵扣認證在1月記入借應(yīng)交稅費增值稅進項稅貸應(yīng)交稅費待認證進項稅,我這樣記對嘛

84785042| 提問時間:02/10 16:34
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,就是那樣做的
02/10 16:35
84785042
02/10 16:36
那1月待認證稅額已認證的分錄還要放發(fā)票嘛
家權(quán)老師
02/10 16:40
那個不需要發(fā)票的了,做個轉(zhuǎn)進項的清單,列出發(fā)票號,抵扣金額
84785042
02/10 16:48
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
02/10 16:49
不客氣,祝你工作順利。如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。
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