問題已解決
老師 我想咨詢下 12月份做了暫估,匯算調(diào)增時(shí)候這筆暫估分錄應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理



你好,你這個(gè)有收到貨物嗎?還是直接做的一筆虛的?
02/14 08:53

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02/14 08:54
虛的老師 為了季度不交稅 匯算時(shí)候再交做的

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02/14 08:55
暫估分錄這樣做的:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估入賬 貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款

宋生老師 

02/14 08:59
你好,這樣子的話,你要做相反的憑證沖減。借,應(yīng)付賬款。貸,以前年度損益調(diào)整。

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02/14 09:00
這個(gè)是做到12月份去還是做到1月份去

宋生老師 

02/14 09:02
你好,這個(gè)是做到1月份,如果你做到12月的話,貸方就是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

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02/14 11:15
老師 收到的票是專票 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅要怎么處理

宋生老師 

02/14 11:17
你好,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅你正常做就可以了,你先紅字沖減照顧的,然后進(jìn)項(xiàng)稅按照發(fā)票正常做。I
