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你好,請(qǐng)問,報(bào)廢的設(shè)備怎么做賬?

84785018| 提問時(shí)間:02/16 09:10
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,報(bào)廢也有一些殘值收入,跟出賣一樣。企業(yè)將固定資產(chǎn)對(duì)外出售,轉(zhuǎn)讓,需要按照轉(zhuǎn)讓價(jià)款全額繳納增值稅,并不是按照轉(zhuǎn)讓凈收益(并不是按照差額)繳納增值稅。所以,企業(yè)將固定資產(chǎn)賣虧了,也是需要繳納增值稅。 將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目(注意相關(guān)備抵科目一并結(jié)轉(zhuǎn)); 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(如果有) 貸:固定資產(chǎn) 對(duì)外轉(zhuǎn)讓,確認(rèn)銷項(xiàng)稅額: 借:銀行存款/其他應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 上面2個(gè)分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 (或分錄反方向)
02/16 09:10
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