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問題已解決

老師,請問:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 這個科目的余額怎么處理,實際是不用交的(賬上是體現(xiàn)的,實際我們有往年虧損就彌補了,所以就不用交,是不是算成業(yè)務(wù)外收入)

84785008| 提問時間:02/17 10:59
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 是,算成營業(yè)外收入
02/17 10:59
84785008
02/17 11:09
謝謝老師
小菲老師
02/17 11:10
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!
84785008
02/17 11:57
老師,我們是合伙企業(yè),我們繳了經(jīng)營所得了的,金蝶系統(tǒng)上還顯示有企業(yè)所得稅余額,這部分都要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?
84785008
02/17 11:58
我看之前的會計,有凈利潤 也沒轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,便是余額就是0 不知道怎么回事,是不是我那里沒理解到?
小菲老師
02/17 11:59
同學(xué),你好 你們合伙企業(yè),沒有企業(yè)所得稅的
84785008
02/17 14:02
但是我金蝶軟件上有自動余額,這個怎么處理?
小菲老師
02/17 14:04
同學(xué),你好 如果要平,就放在營業(yè)外收入,或者營業(yè)外支出里面
84785008
02/17 14:06
我是合伙企業(yè),用軟件做出來就有企業(yè)所得稅,要怎么樣才能讓他沒有呢?
小菲老師
02/17 14:07
同學(xué),你好 這個分錄是你們自己做的,你以后不要用這個科目就行
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