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問題已解決

老師 所有采購的東西 不一定是貨款 可能辦公費之類的,或者其他費用,都可以借 預(yù)付嗎, 等收到發(fā)票再沖預(yù)付不,還是直接做分錄 借費用,貸銀存

84784973| 提問時間:02/19 14:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,如果業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,即使沒有發(fā)票,也是借管理費用 貸銀行存款 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來做就行。
02/19 14:24
84784973
02/19 14:29
我用預(yù)付賬款過渡下是不是不正規(guī), 因為有很多都是先從銀行支款,但是也不知道具體這發(fā)票什么時候開,開的是專票 還是普票。 我都等票收到以后再沖掉。
郭老師
02/19 14:31
你想體現(xiàn)暫估,可以借預(yù)付賬款,貸銀行存款,然后再做一個借管理費用,貸其他應(yīng)付款暫估 只做預(yù)付賬款不合理。
84784973
02/19 14:37
老師 我想問下,比如我經(jīng)常在A家采購(費用)東西, 但是她家開票不是很及時,我可能一月打了3萬 2月打了2萬, 對方2月就先給開1.5萬的票。那如果我入賬嗎 1月 3萬是管理費用 2月也是管理費用, 那1.5萬票又該貼在哪后面呢。 還有一種情況,老板也會問 這家最近半年辦的多少款過去了?
郭老師
02/19 14:38
2月份 2月份收到的發(fā)票肯定是放到2月份里面紅沖上面的1.月份,然后再做2月份。借其他應(yīng)付款,貸管理費用,借管理費用,貸其他應(yīng)付款。
84784973
02/19 14:45
老師 我要是支付貨款 是不是可以用預(yù)付賬款,等收到發(fā)票 借庫存商品貸預(yù)付賬款
84784973
02/19 14:46
只有涉及到費用的情況,無論票是否收到都直直接做費用?
郭老師
02/19 14:47
可以的,可以這么做的,沒有發(fā)票,你根據(jù)發(fā)票來可以。
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