問題已解決
當(dāng)月有進項稅額轉(zhuǎn)出,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計提增值稅分錄嗯呢做?



借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
03/01 16:17

文文老師 

03/01 16:17
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

84784990 

03/01 16:20
所有應(yīng)交增值稅貸方和借方科目反向結(jié)轉(zhuǎn)差額放在應(yīng)繳未繳里對吧?

文文老師 

03/01 16:23
是的,你的理解是對的。
