問題已解決
老師 咨詢一下 就是公司給員工宿舍代扣的水電費(fèi) 之前會計根據(jù)付款做了 借:應(yīng)付賬款-xx 貸:銀行存款 然后 發(fā)票到了又做 借:管理費(fèi)用-水電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款 這樣是不是不對呀 導(dǎo)致我現(xiàn)在做發(fā)放工資分錄時 其他應(yīng)收款一直有貸方余額 請問這個要怎么平賬呀



您好,這樣的話是不對的,其他應(yīng)收款,可以轉(zhuǎn)營業(yè)外支出
03/08 17:54
