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問(wèn)題已解決

老師,有做研發(fā)費(fèi)用,匯算清繳必須做加計(jì)扣除嗎?

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:03/10 17:21
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
企業(yè)有研發(fā)費(fèi)用,匯算清繳時(shí)不一定要做加計(jì)扣除。 從政策角度看,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除采取 “真實(shí)發(fā)生、自行判別、申報(bào)享受、相關(guān)資料留存?zhèn)洳椤?的辦理方式 。符合條件的企業(yè),即會(huì)計(jì)核算健全、實(shí)行查賬征收并且能夠準(zhǔn)確歸集研發(fā)費(fèi)用的居民企業(yè),且不屬于煙草制造業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、娛樂(lè)業(yè)等負(fù)面清單行業(yè)的企業(yè),可享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策。未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,自 2023 年 1 月 1 日起,再按照實(shí)際發(fā)生額的 100% 在稅前加計(jì)扣除;形成無(wú)形資產(chǎn)的,自 2023 年 1 月 1 日起,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的 200% 在稅前攤銷(xiāo)。 但企業(yè)也可以根據(jù)自身實(shí)際情況選擇不享受加計(jì)扣除。
03/10 17:22
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