問題已解決
2024年11月取得冬季4個月暖氣費發(fā)票,銀行存款支付,同時攤銷11月暖氣費,借:預(yù)付賬款、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)、管理費用,貸:銀行存款,12月時攤銷12月暖氣費,借:管理費用,貸:預(yù)付賬款,今年年初退租,2月收到紅沖暖氣費發(fā)票,物業(yè)重新開具11月、12月暖氣費發(fā)票,會計分錄怎么寫?



借,銀行存款,
預(yù)付賬款
貸,利潤分配未分配利潤
進(jìn)項轉(zhuǎn)出
借利潤分配,未分配利潤
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸,預(yù)付賬款。
03/13 14:54

郭老師 

03/13 14:54
第一個是紅沖整個發(fā)票的你已經(jīng)分?jǐn)偭斯芾碣M,總的用利潤分配。未分配利潤沒有分?jǐn)偟挠妙A(yù)付賬款。
