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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好!請問,2024年12月計(jì)提費(fèi)用計(jì)提少了,該怎么做賬務(wù)處理。原來是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi);貸其他應(yīng)付款**



你好,你可以借以前年度損益調(diào)整貸,其他應(yīng)付款。
03/18 17:27

84785013 

03/18 17:37
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則不是不能用以前年度損益調(diào)整嗎?

宋生老師 

03/18 17:37
你好,你如果用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則可以用利潤分配未分配利潤科目。

84785013 

03/18 17:44
借:利潤分配未分配利潤(少計(jì)提的金額)貸:其他應(yīng)付款對嗎

宋生老師 

03/18 17:44
你好,是的,就是這樣了。
