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問題已解決

老師你好!請問,2024年12月計(jì)提費(fèi)用計(jì)提少了,該怎么做賬務(wù)處理。原來是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi);貸其他應(yīng)付款**

84785013| 提問時間:03/18 17:26
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,你可以借以前年度損益調(diào)整貸,其他應(yīng)付款。
03/18 17:27
84785013
03/18 17:37
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則不是不能用以前年度損益調(diào)整嗎?
宋生老師
03/18 17:37
你好,你如果用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則可以用利潤分配未分配利潤科目。
84785013
03/18 17:44
借:利潤分配未分配利潤(少計(jì)提的金額)貸:其他應(yīng)付款對嗎
宋生老師
03/18 17:44
你好,是的,就是這樣了。
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