問題已解決
小規(guī)模納稅人去年11月開業(yè),12月份有收入2970元,工資報(bào)0,這樣情況下要繳納企業(yè)所得稅嗎?



你好, 如果沒有其他扣除的話是需要交的。
03/24 13:57

84785011 

03/24 13:58
那我如果更正的話我,怎么更正企業(yè)所得稅呢?

84785011 

03/24 13:59
這樣的情況企業(yè)所得稅怎么計(jì)算?

宋生老師 

03/24 14:00
你好,企業(yè)所得稅是按照利潤來算的,你看有沒有其他的支出?你對(duì)照你們的數(shù)據(jù)填一下利潤表。

84785011 

03/24 14:01
沒有任何支出,企業(yè)所得稅是按15%還是25%計(jì)算呢

宋生老師 

03/24 14:02
你好這個(gè)是5%的稅率了。

84785011 

03/24 14:04
我先更正財(cái)務(wù)報(bào)表,然后再更正企業(yè)所得稅嗎?

宋生老師 

03/24 14:04
你好,是的,就是這樣子的。

84785011 

03/24 14:07
好的謝謝老師

宋生老師 

03/24 14:08
你好,不用客氣的了。

84785011 

03/24 14:09
法人在其他公司上班了,去年個(gè)稅又是報(bào)法人的0申報(bào),如果給法人更正,會(huì)不會(huì)有影響

宋生老師 

03/24 14:10
你好,你們這個(gè)公司就只有法人一個(gè)人,是嗎?

84785011 

03/24 14:10
想要給法人報(bào)一些工資來做費(fèi)用

宋生老師 

03/24 14:11
你好,可以的,操作沒問題。
