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問題已解決

小規(guī)模納稅人去年11月開業(yè),12月份有收入2970元,工資報(bào)0,這樣情況下要繳納企業(yè)所得稅嗎?

84785011| 提問時(shí)間:03/24 13:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好, 如果沒有其他扣除的話是需要交的。
03/24 13:57
84785011
03/24 13:58
那我如果更正的話我,怎么更正企業(yè)所得稅呢?
84785011
03/24 13:59
這樣的情況企業(yè)所得稅怎么計(jì)算?
宋生老師
03/24 14:00
你好,企業(yè)所得稅是按照利潤來算的,你看有沒有其他的支出?你對(duì)照你們的數(shù)據(jù)填一下利潤表。
84785011
03/24 14:01
沒有任何支出,企業(yè)所得稅是按15%還是25%計(jì)算呢
宋生老師
03/24 14:02
你好這個(gè)是5%的稅率了。
84785011
03/24 14:04
我先更正財(cái)務(wù)報(bào)表,然后再更正企業(yè)所得稅嗎?
宋生老師
03/24 14:04
你好,是的,就是這樣子的。
84785011
03/24 14:07
好的謝謝老師
宋生老師
03/24 14:08
你好,不用客氣的了。
84785011
03/24 14:09
法人在其他公司上班了,去年個(gè)稅又是報(bào)法人的0申報(bào),如果給法人更正,會(huì)不會(huì)有影響
宋生老師
03/24 14:10
你好,你們這個(gè)公司就只有法人一個(gè)人,是嗎?
84785011
03/24 14:10
想要給法人報(bào)一些工資來做費(fèi)用
宋生老師
03/24 14:11
你好,可以的,操作沒問題。
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