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實(shí)務(wù)
問題已解決
上年管理費(fèi)用科目記錯(cuò),應(yīng)該是原材料,去年做賬借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,今年怎么調(diào)



您好,紅沖原分錄 借:以前年度損益調(diào)整(沒有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn))代替管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款(這個(gè)分錄金額都是負(fù))
再 借:原材料,進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款 (這個(gè)分錄金額都是正)
2024年年報(bào)和匯繳申報(bào)要考慮這個(gè)調(diào)整,也就是用調(diào)整后事數(shù)據(jù)來申報(bào)
04/04 08:42
