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問題已解決

老師你好,我是個(gè)體戶免增值稅的,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄該怎么做

84785022| 提問時(shí)間:04/04 21:24
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張瑞雪老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng),貸營業(yè)外收入。(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有“其他收益”會(huì)計(jì)科目,所以,記入營業(yè)外收入。)
04/04 21:26
84785022
04/04 21:33
老師你好,這個(gè)營業(yè)外收入在這個(gè)個(gè)人所得稅上提現(xiàn)不出來,需要怎么改
張瑞雪老師
04/04 21:37
把營業(yè)外收入填在收入總額里。
84785022
04/04 21:39
好的謝謝老師
張瑞雪老師
04/04 21:44
好,歡迎以后一起探討學(xué)習(xí)交流。
84785022
04/04 21:51
老師這個(gè)個(gè)人所得稅申報(bào)里的成本費(fèi)用,是利潤表的成本加費(fèi)用的總額對吧
張瑞雪老師
04/04 21:57
嗯,是的,都是簡化的填報(bào)。(所以說個(gè)體工商戶征管比較松些)
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