問(wèn)題已解決
以前年度應(yīng)收賬款誤寫成不含稅的金額了,增值稅是對(duì)的,就是少記收入了,今年發(fā)現(xiàn)了,做一筆調(diào)整分錄:借:應(yīng)收賬款—50,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),這樣行嗎



同學(xué),你好
是可以的
04/11 13:47

以前年度應(yīng)收賬款誤寫成不含稅的金額了,增值稅是對(duì)的,就是少記收入了,今年發(fā)現(xiàn)了,做一筆調(diào)整分錄:借:應(yīng)收賬款—50,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),這樣行嗎
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容