問題已解決
你好,我想咨詢一下,生產(chǎn)企業(yè)外購了一批冰袋,客戶是做降溫用,商品報關(guān)編碼為3824999999,報關(guān)出口了,這個冰袋需要做免稅申報操作嗎,還是要視同內(nèi)銷做處理



你好,你看下是這一個的嗎?如果是的話,他有退稅率的
04/17 15:40

84784995 

04/17 15:41
是的老師

84784995 

04/17 15:41
但它屬于外購的,也可以免抵退嗎

郭老師 

04/17 15:42
不能
按照免稅
申報

84784995 

04/17 15:49
是符合免稅申報條件,不用視同內(nèi)銷處理是吧

郭老師 

04/17 15:50
對的是的,是這個意思的。

84784995 

04/17 15:55
這個是如何判斷區(qū)分的呢

郭老師 

04/17 16:01
根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費稅政策的通知》(財稅[2012]39號),對于非列名生產(chǎn)型出口企業(yè)的外購非視同自產(chǎn)貨物,如果這些貨物符合一定的條件,可以享受增值稅免稅政策

84784995 

04/17 16:14
好的謝謝你

84784995 

04/17 16:15
還有個問題,生產(chǎn)企業(yè)報關(guān)的貨樣廣告品不收費,沒有開票,但它的金額在納稅申報表中需要體現(xiàn)嗎,如果體現(xiàn)需要從免抵退額中扣除嗎

郭老師 

04/17 16:15
對的,是的,需要視同內(nèi)銷

84784995 

04/17 16:16
我們沒收費也需要視同內(nèi)銷嗎,視同內(nèi)銷豈不是要交稅了嘛

郭老師 

04/17 16:19
對的是的,就是因為你們沒有收費才需要
