問題已解決
老師好,我是建筑內(nèi)賬,我想問下一筆賬款,如何做會計分錄,李這個卡500轉(zhuǎn)入甲公司,甲公司代支付給供應商乙,怎么做會計分錄呢? 我做的是第一步:借:其他應收—甲公司 貸:銀行存款—李(這可不可以做成庫存現(xiàn)金呢) 第二步:借:應付賬款—乙 貸:銀行存款—甲公司 這樣是否正確?



您好,分錄不太對,
借:其他應收款 — 甲公司 500 貸:銀行存款 — 李的銀行卡賬戶 500
甲公司代支付給供應商乙時,需要有相關的代付協(xié)議等證明文件。
借:應付賬款 — 乙公司 500 貸:其他應收款 — 甲公司 500
這里不是現(xiàn)金,還是用銀行存款好
04/29 22:41

84784977 

04/29 22:45
這相當于把其他應收款充平了,是這樣嗎?
我想在月底的時候想知道轉(zhuǎn)給甲公司多少錢?

董孝彬老師 

04/29 22:51
您好,是的,其他應收款也只是一個過渡的科目。
看其他應收款-甲公司,這個輔助核算明細賬的貸方發(fā)生額,就是本月我們轉(zhuǎn)的

84784977 

04/29 22:51
是不是可以做成這樣呢
1.轉(zhuǎn)給甲公司
借:其他應收甲公司 500
貸:銀行存款—李500
2.甲公司收到錢
借:銀行存款甲公司500
貸:其他應付款—李500
3.公司代支付給乙供應商
借:應付賬款—乙供應商500
貸:銀行存款甲公司500

董孝彬老師 

04/29 22:52
您好,不可以,我們只做自己的賬,甲公司收到錢跟我們無關,沒有借:銀行

84784977 

04/29 22:59
我設個銀行存款甲公司呢,也不可以嗎?
內(nèi)賬就是我們項目上發(fā)生的和公司幫忙支付給供應商的

董孝彬老師 

04/29 23:02
您好,不可以的哦,我們的銀行只是自己公司或財務實際在用的老板私卡

84784977 

04/29 23:04
看其他應收款-甲公司,這個輔助核算明細賬的貸方發(fā)生額,就是本月我們轉(zhuǎn)的
老師,這上面的話就沒理解,麻煩老師在說下,謝謝你

董孝彬老師 

04/29 23:06
您好,甲是幫我們代付的,我們轉(zhuǎn)給甲 多少,甲就幫我們代付多少給乙,就是我們付給甲 的錢,也就是付給乙的錢

84784977 

04/29 23:11
那如果項目到了500工程款到甲公司
,甲公司支付給乙材料商400,甲公司把支付400的材料銀行回單發(fā)給了我們項目上,我們?nèi)胭~
是不是這樣呢
借:應付賬款乙400
貸:銀行存款甲公司400
這算是我們做自己賬嗎?

董孝彬老師 

04/29 23:13
您好,不是,借:應付賬款-乙? 400,貸:其他應收款-甲? 400
這樣其他應收款-甲還有100余額在借方,這就是欠著 我們公司的

84784977 

04/29 23:15
有點不明白
那到了500工程款到甲公司,怎么做會計分錄呢?

董孝彬老師 

04/29 23:16
您好,借:其他應收款-甲? ?500? ?貸:銀行? 500
甲 就是欠著我們500

84784977 

04/29 23:19
老師,怎么算是做自己的賬?那公司幫我們代付的,或用工程款幫忙付的材料款怎么做才是做的自己的賬?而不是做的公司的賬呢?

董孝彬老師 

04/29 23:20
您好,我們的收或付都有賬嘛,甲付給乙這個我們也體現(xiàn)在賬里的,借貸都是往來科目,看欠款就是往來科目的余額

84784977 

04/29 23:27
老師,公司收到工程款500
借:其他應收款-甲 500 貸:銀行 500(這個銀行就是公司的賬戶還是私人老師的?)
如果是私人老板的,那不是銀行存款就少了嘛,但是私人老板也沒有這筆呀

董孝彬老師 

04/29 23:31
您好,收到工程款是借:銀行,我們這個分錄是支付嘛
咱是從哪公司賬上轉(zhuǎn)的錢就是公賬,看實際錢從哪里出去的
收到工程款是不會貸方銀行哦
