問題已解決
在報(bào)匯算清繳,24年1季度交了企業(yè)所得稅11.06元,現(xiàn)在不想退稅,目前24年第四季度利潤(rùn)總額是-12835.27,匯算清繳怎么申報(bào)才能不用退稅,



年度利潤(rùn)也是虧損的嗎
05/19 21:10

84785007 

05/19 21:11
,是的,所以很煩,退11塊給我就很麻煩,不需要,怎么報(bào)才能不用退

樸老師 

05/19 21:12
那你得先調(diào)增到不虧損,然后調(diào)增到應(yīng)交所得稅11.06元

84785007 

05/19 21:13
調(diào)哪個(gè),業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是哪個(gè),不會(huì)這塊的,不知道調(diào)增哪個(gè)好,調(diào)整多少金額

樸老師 

05/19 21:13
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的扣除類調(diào)增

84785007 

05/19 21:15
具體調(diào)哪個(gè),序號(hào)幾,填調(diào)高多少金額

樸老師 

05/19 21:24
你們是小微企業(yè)的嗎

84785007 

05/19 21:24
是的,而且還有之前虧損可以補(bǔ)

樸老師 

05/19 21:33
那你這個(gè)沒法調(diào),只能退
