當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師,有一張專(zhuān)票,本月認(rèn)證未抵扣,借,管理費(fèi)用10000,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵稅金1300,貸銀行存款,對(duì)不



認(rèn)證了就會(huì)形成抵扣,會(huì)在附表2帶出進(jìn)項(xiàng)金額
05/20 11:25

84784992 

05/20 11:29
不需要做賬務(wù)處理?

文文老師 

05/20 11:34
借,管理費(fèi)用10000,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 1300,貸銀行存款

84784992 

05/20 12:19
哦哦,如果沒(méi)有認(rèn)證,就按我寫(xiě)的那個(gè)做賬就行吧

文文老師 

05/20 14:05
如果沒(méi)有認(rèn)證,就按你寫(xiě)的那個(gè)做賬就行

84784992 

05/20 14:06
好的,謝謝老師

文文老師 

05/20 14:08
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
