問題已解決
老師好,有兩個問題: 1、今年3月注冊的公司,第一季度只報了幾百的開辦費,到現(xiàn)在也沒有經營,沒有發(fā)工資也沒有計提,個稅怎么操作? 2、個體戶第一季度收入28000元,做賬的時候增值稅未入賬,貸方直接入了主營業(yè)務收入28000元,報稅的時候收入寫了28000元,申報增值稅報表顯示3%的稅率840元,最終顯示稅額0,這個業(yè)務我該怎么調整?



同學你好!
第1個問題,雖然沒有發(fā)放工資,但是,實際是產生了工資的,因此,賬務上要計提,個稅系統(tǒng)0申報
第2個問題,開票了,賬務上要正確體現(xiàn)增值稅, 840 屬于稅收優(yōu)惠,計入 營業(yè)外收入
05/25 10:54

84785027 

05/25 11:02
1、工資不是這個新公司發(fā)的,新公司沒有工資,到現(xiàn)在都沒有運營,只注冊了公司,暫時什么也不用,也沒有人干活,之前沒有申報。
2、今年3月份沒有計提增值稅,3月份的憑證需要改動嗎?怎么處理?1%是280元營業(yè)外收入,那我應該怎么改動?

apple老師 

05/25 11:10
好的,明白了
那么,
第1個,只申報一個人的個稅,法人代表, 0申報,
申報理由: 因為只要開了公司,就算沒有一個員 工存在,法人代表也是存在的,不拿工資,也要0申報。
第2個,3月份沒計提增值稅,賬務處理就在5月進行,
調整分錄為:
借:主營業(yè)務收入? ?840
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅? 840
免稅沒有交,要轉入營業(yè)外收入
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅? ? 840
貸:營業(yè)外收入? ? 840??
另外,

apple老師 

05/25 11:11
另外,
你說 1%? 是稅收優(yōu)惠。
因為 第一季度 收入小于30萬元,不管稅率是 多少, 全部都是免的,
因此,
所有的免稅,都計入營業(yè)外收入。

84785027 

05/25 11:24
老師,第1個問題從6月份開始申報,之前沒有申報怎么處理?
第2個問題,四月份收入是9000元,怎么寫分錄,那1%的政策就不用了嗎?這免稅部分營業(yè)外收入?yún)R算清繳時怎么處理?

apple老師 

05/25 11:31
第1問題:
把 個稅申報系統(tǒng)下載下來,? 把法人代表的信息錄入進去,
每個月都補申報一下就行, 補【0申報】就行
第2個問題:
如果全部款項=9000
借:應收賬款/銀行存款? 9000
貸:主營業(yè)務收入? 9000/1。01=8910。89
應交稅費-應交增值稅-銷項稅? 89。11
如果收入=9000
借:應收賬款? 9090
貸:主營業(yè)務收入? 9000
應交稅費-應交增值稅-銷? 90

apple老師 

05/25 11:33
平時,怎么開票的,就按照 發(fā)票上的 價格 和 稅金,分別計入 收入和 銷項稅? 科目
季度申報后,免稅的,把 銷項稅轉入 營業(yè)外收入

apple老師 

05/25 11:34
匯算時,就填寫在 營業(yè)收入外收入報表中,【政府補貼】那一欄里
