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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計(jì)分錄怎么做



根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
06/04 14:33

84784986 

06/04 14:34
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅如何做會計(jì)分錄

家權(quán)老師 

06/04 14:35
就是我寫的那個(gè)思路做賬就行,不需要把3級科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)為0
