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老師,你好! 年終匯算清繳交的企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84785014| 提問時(shí)間:06/11 15:17
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
06/11 15:18
84785014
06/11 15:24
不是計(jì)提: 借:企業(yè)所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 實(shí)際繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 不是這樣的嗎?
宋生老師
06/11 15:24
你好,這個(gè)已經(jīng)跨年了。
宋生老師
06/11 15:24
你直接計(jì)入所得稅的話影響今年的
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