當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,培訓(xùn)學(xué)校,收費(fèi)都是公帳,但是有些收費(fèi)當(dāng)時(shí)不開(kāi)發(fā)票,隔了好久才開(kāi)發(fā)票,這種怎么做賬呀?



您好,可以先做無(wú)票收入,然后開(kāi)了票再把無(wú)票收入沖賬,再做正數(shù)分錄
06/14 10:12

84784976 

06/14 10:13
那要是跨季度了,都報(bào)稅了,也這樣做

84784976 

06/14 10:15
也就是做賬先做負(fù)數(shù)收入分錄,開(kāi)票后在正數(shù)分錄

劉艷紅老師 

06/14 10:18
是的,是的,跨季度了報(bào)稅把無(wú)票的減去
