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老師一般納稅人銷項稅有54320進項稅有72530認(rèn)證之后形成留抵。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做會計分錄

84784951| 提問時間:06/19 17:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
06/19 17:56
84784951
06/19 18:07
老師累計數(shù)怎么處理呀
家權(quán)老師
06/19 20:32
不需要管那個累計的余額,正確申報增值稅就可以。
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