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問題已解決

老師,公司現(xiàn)在收到稅務(wù)通知,發(fā)現(xiàn)有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)在2023年抵扣了,現(xiàn)在這張異常發(fā)票出現(xiàn)異常了,那么現(xiàn)在我們公司應(yīng)該怎樣處理?會計(jì)分錄怎么做,是這個月就要做嗎?下個月申報(bào)納稅的時候是要在增值稅申報(bào)表上面填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額嗎?申報(bào)轉(zhuǎn)出后,還要做會計(jì)分錄入賬嗎?

84784973| 提問時間:06/20 11:38
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 看通知,是讓你進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎? 是的話 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
06/20 11:41
84784973
06/20 11:50
是在這個月做還是下個月做呢
小菲老師
06/20 11:51
同學(xué),你好 這個月做分錄
84784973
06/20 11:55
那是報(bào)稅是在下個月再做吧
小菲老師
06/20 11:56
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784973
06/20 11:57
還要做其他會計(jì)分錄嗎
小菲老師
06/20 11:58
同學(xué),你好 不做其他的了
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