問題已解決
老師,公司現(xiàn)在收到稅務(wù)通知,發(fā)現(xiàn)有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)在2023年抵扣了,現(xiàn)在這張異常發(fā)票出現(xiàn)異常了,那么現(xiàn)在我們公司應(yīng)該怎樣處理?會計(jì)分錄怎么做,是這個月就要做嗎?下個月申報(bào)納稅的時候是要在增值稅申報(bào)表上面填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額嗎?申報(bào)轉(zhuǎn)出后,還要做會計(jì)分錄入賬嗎?



同學(xué),你好
看通知,是讓你進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
是的話
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
然后申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
06/20 11:41

84784973 

06/20 11:50
是在這個月做還是下個月做呢

小菲老師 

06/20 11:51
同學(xué),你好
這個月做分錄

84784973 

06/20 11:55
那是報(bào)稅是在下個月再做吧

小菲老師 

06/20 11:56
同學(xué),你好
嗯嗯,是的

84784973 

06/20 11:57
還要做其他會計(jì)分錄嗎

小菲老師 

06/20 11:58
同學(xué),你好
不做其他的了
