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問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)下,我們公司有暫估的庫(kù)存但是少量,現(xiàn)在不能開票進(jìn)來(lái),暫估部分應(yīng)該怎樣處理?

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:06/27 09:37
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
以后 也不開票了?還需要支付嗎 ?
06/27 09:37
84784996
06/27 09:38
不支付,也不開票了,只有2000多的金額
文文老師
06/27 09:39
直接做相反的分錄即可。
84784996
06/27 09:40
紅沖了之后,庫(kù)存里面有負(fù)數(shù),應(yīng)該怎樣調(diào)?
文文老師
06/27 09:41
再?zèng)_減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784996
06/27 09:44
為什么庫(kù)存還有余額?
文文老師
06/27 09:48
暫估庫(kù)存,結(jié)轉(zhuǎn)了部分到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了
84784996
06/27 09:49
紅沖的暫估的部分,怎樣沖成本?
文文老師
06/27 09:51
借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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