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問題已解決

上任會計1月申報表增值稅申報表做了一筆進項稅額轉(zhuǎn)出,經(jīng)過核實,這筆不應(yīng)該做進項稅額轉(zhuǎn)出,我可以本月增值稅申報表直接進項稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)更正嗎

84785039| 提問時間:07/03 13:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
填寫不了,你可以試一下的,你得去更正之前的申報表。
07/03 13:21
84785039
07/03 14:33
未認(rèn)證跨年紅沖做了進項稅額轉(zhuǎn)出對嗎
郭老師
07/03 14:37
沒有認(rèn)證,不用進項轉(zhuǎn)出
84785039
07/03 15:35
如果認(rèn)證了分錄怎么做
郭老師
07/03 15:37
借庫存商品等 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸、應(yīng)付賬款 借、應(yīng)付賬款 貸、庫存商品等 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
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