問題已解決
上任會計1月申報表增值稅申報表做了一筆進項稅額轉(zhuǎn)出,經(jīng)過核實,這筆不應(yīng)該做進項稅額轉(zhuǎn)出,我可以本月增值稅申報表直接進項稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)更正嗎



填寫不了,你可以試一下的,你得去更正之前的申報表。
07/03 13:21

84785039 

07/03 14:33
未認(rèn)證跨年紅沖做了進項稅額轉(zhuǎn)出對嗎

郭老師 

07/03 14:37
沒有認(rèn)證,不用進項轉(zhuǎn)出

84785039 

07/03 15:35
如果認(rèn)證了分錄怎么做

郭老師 

07/03 15:37
借庫存商品等
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸、應(yīng)付賬款
借、應(yīng)付賬款
貸、庫存商品等
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
