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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人,本月銷項(xiàng)稅額10000,進(jìn)項(xiàng)稅額8000,上月留抵進(jìn)項(xiàng)稅額1500,要交增值稅500,怎么做分錄呀,要在本月計(jì)提嗎?



根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
07/09 10:19
