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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上期有留抵稅額3000,本月有銷項(xiàng)稅額10000也有進(jìn)項(xiàng)稅額500,如何做會(huì)計(jì)分錄



借銷項(xiàng)稅額。帶進(jìn)項(xiàng)稅額。轉(zhuǎn)出未交增值稅。
借轉(zhuǎn)出未交增值稅。6500,貸未交增值稅6500。
2022 11/07 09:42

84784949 

2022 11/07 09:46
老師,帶具體數(shù)額能詳細(xì)寫一下完整的分錄嗎

玲老師 

2022 11/07 09:52
你好??借銷項(xiàng)稅額10000。帶進(jìn)項(xiàng)稅額500。轉(zhuǎn)出未交增值稅。9500
借轉(zhuǎn)出未交增值稅。6500,貸未交增值稅6500。
