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實(shí)務(wù)
問題已解決
我在6月做賬,涉及收入了,財(cái)務(wù)說我沒有結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加,他說需要手工結(jié)轉(zhuǎn),我該怎么做科目記賬呢



借:本年利潤
貸:稅金及附加
07/09 12:46

84785008 

07/09 12:53
還有其他應(yīng)付款有110的余額,財(cái)務(wù)讓我沖銷掉,該怎么沖銷,其中有300財(cái)務(wù)不讓我過其他應(yīng)付款,但是2月報(bào)銷已經(jīng)結(jié)賬了,我在4月份做的補(bǔ)計(jì)提,借.管理費(fèi)用 貸.其他應(yīng)付款對(duì)嗎

劉艷紅老師 

07/09 13:00
借:其他應(yīng)付款
貸:營業(yè)外收入

84785008 

07/09 13:05
摘要寫補(bǔ)計(jì)提嗎還是什么

劉艷紅老師 

07/09 13:25
這個(gè)寫調(diào)賬就可以
