問題已解決
紅沖的發(fā)票需要做賬嗎?



您好,跨月紅沖要做賬的,原分錄的負數(shù)分錄,也就是復制原分錄,再把金額改負
當月的紅沖不要做分錄了
07/12 20:31

84785034 

07/12 20:32
好的,謝謝老師

84785034 

07/12 20:35
我是購買方,按發(fā)票入賬了,后面銷售方紅沖了那張發(fā)票,我這邊入賬的也要紅沖是嗎?

董孝彬老師 

07/12 20:40
您好,那不是,我們是進項稅轉出
借:原材料等 (負)? 貸:應付賬款(負) 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出(正)

84785034 

07/12 20:45
好的,謝謝老師

董孝彬老師 

07/12 20:46
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
