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紅沖的發(fā)票需要做賬嗎?

84785034| 提問時間:07/12 20:31
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,跨月紅沖要做賬的,原分錄的負數(shù)分錄,也就是復制原分錄,再把金額改負 當月的紅沖不要做分錄了
07/12 20:31
84785034
07/12 20:32
好的,謝謝老師
84785034
07/12 20:35
我是購買方,按發(fā)票入賬了,后面銷售方紅沖了那張發(fā)票,我這邊入賬的也要紅沖是嗎?
董孝彬老師
07/12 20:40
您好,那不是,我們是進項稅轉出 借:原材料等 (負)? 貸:應付賬款(負) 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出(正)
84785034
07/12 20:45
好的,謝謝老師
董孝彬老師
07/12 20:46
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
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