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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
前期工資計(jì)提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工資相差20萬(wàn)該怎么調(diào)整



你好,如果是多計(jì)提了,就沖銷。
如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提??
07/14 16:50

84785032 

07/14 16:52
多計(jì)提了
,怎么沖

84785032 

07/14 16:56
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:本年利潤(rùn)嗎

鄒老師 

07/14 16:56
你好,多計(jì)提了,沖銷分錄是
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:管理費(fèi)用,生產(chǎn)成本,以前年度損益調(diào)整? 等科目??

84785032 

07/14 16:58
那匯算清繳的時(shí)候有影響嗎?是不是要調(diào)增

鄒老師 

07/14 16:59
你好,有影響。
需要按調(diào)整之后的 工資金額填寫??

84785032 

07/14 17:01
沒(méi)有以前年度損益調(diào)整的直接計(jì)入到本年利潤(rùn)可以嗎?

84785032 

07/14 17:10
是調(diào)整去年的,可以做到?jīng)_今年的費(fèi)用或成本嗎

鄒老師 

07/14 17:29
你好,沒(méi)有 以前年度損益調(diào)整 科目,就直接通過(guò)利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)科目核算就是了。

84785032 

07/14 17:34
不可以走本年利潤(rùn)嗎

84785032 

07/14 17:44
以前年度都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)利潤(rùn)分配

鄒老師 

07/15 08:48
你好,不可以的。
跨年的損益,不是直接通過(guò) 本年利潤(rùn)? ?科目核算的
之前的本年利潤(rùn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),就需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理的
