問題已解決
老師,資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)庫存商品很大,其他應(yīng)付款付款金額也大,之前會計不做賬,老師我要是把庫存的進(jìn)項抵扣,可以這樣寫分錄嗎?借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,貸銀行存款,然后在勾選進(jìn)項可以嗎?



分錄不對,勾選也需合規(guī):
需先補(bǔ)記庫存商品入賬:借庫存商品(不含稅)、應(yīng)交稅費 - 進(jìn)項稅額,貸其他應(yīng)付款 / 銀行存款(按實際付款)。
憑合規(guī)增值稅專用發(fā)票,在平臺勾選抵扣,確保票實一致。
先梳理業(yè)務(wù)補(bǔ)賬,再按規(guī)定抵扣。
07/23 08:32

84784989 

07/23 08:50
老師怎么做賬呢?資產(chǎn)負(fù)債表的庫存商品金額很大,有發(fā)票沒有做賬

樸老師 

07/23 08:50
那你做入庫的就可以

84784989 

07/23 08:53
老師在做入庫的分錄不就重復(fù)入賬了嗎?資產(chǎn)負(fù)債表庫存存本來就有金額

樸老師 

07/23 08:54
之前入庫了嗎?那你正常做就可以了

樸老師 

07/23 08:55
不需要重復(fù)入庫的

84784989 

07/23 08:57
我看你他的資產(chǎn)負(fù)債表有庫存有其他應(yīng)付款,就是沒有進(jìn)項稅額,

樸老師 

07/23 09:03
進(jìn)項稅在應(yīng)交稅費那里,有留底才有數(shù)據(jù)
沒有就抵扣完了

84784989 

07/23 09:09
老師我看了抵扣發(fā)票有100多萬呢?就是沒有做進(jìn)項稅額的分錄

樸老師 

07/23 09:09
沒抵扣的發(fā)票還有一百多萬嗎?那你們之前沒做進(jìn)項嗎

84784989 

07/23 09:23
之前會計之前不做賬,只報稅

樸老師 

07/23 09:24
那你都補(bǔ)做了就可以了
