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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
本月銀行存款報(bào)銷(xiāo)了辦公費(fèi),油費(fèi),餐費(fèi),本月無(wú)法取得發(fā)票,幾個(gè)月后取得發(fā)票,本月會(huì)計(jì)怎么做,幾個(gè)月后收到發(fā)票怎么做分錄



?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
08/27 23:17

董孝彬老師 

08/27 23:22
您好,本月支付辦公費(fèi)、油費(fèi)和餐費(fèi)但未取得發(fā)票時(shí),會(huì)計(jì)應(yīng)將實(shí)際支付的款項(xiàng)先記入 其他應(yīng)收款-待取得發(fā)票款 科目,分錄為:借:其他應(yīng)收款-待取得發(fā)票款,貸:銀行存款(如共支付2300元,則借:其他應(yīng)收款-待取得發(fā)票款2300,貸:銀行存款2300);
幾個(gè)月后收到發(fā)票時(shí),根據(jù)發(fā)票內(nèi)容將費(fèi)用分別計(jì)入對(duì)應(yīng)科目(如辦公費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)、油費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用-油費(fèi)、餐費(fèi)根據(jù)用途計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)或業(yè)務(wù)招待費(fèi)等),同時(shí)沖銷(xiāo)其他應(yīng)收款,分錄為:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(金額A)、管理費(fèi)用-油費(fèi)(金額B)、管理費(fèi)用/業(yè)務(wù)招待費(fèi)/福利費(fèi)-餐費(fèi)(金額C),貸:其他應(yīng)收款-待取得發(fā)票款(金額A+B+C),確保費(fèi)用與發(fā)票匹配并完成賬務(wù)處理
