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8月份公司付了3000元買手機給客服部和采購部當(dāng)工作手機用,8月份票沒有回來,票在9月份開的“專票”回來,請問我在8月份和9月份會計分錄怎么寫?

84785031| 提問時間:09/08 14:26
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,8月 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 9月 借:管理費用-辦公費 應(yīng)交稅費 貸:銀行存款
09/08 14:30
84785031
09/08 22:21
公司已經(jīng)開業(yè)半年以上了,公司8月份開始廠房搞裝修了,先付部分款票也沒有開,我是先在8月份做賬計入預(yù)付賬款,等9月份開票了我再計入長期待攤費用是嗎?
劉艷紅老師
09/08 22:25
是的,是的,就是這樣的
84785031
09/08 22:28
請問我為了搞裝修而租賃的機械設(shè)備也是要計入長期待攤費用嗎?
劉艷紅老師
09/08 22:30
是的,這個也是計入長期待攤費用
84785031
09/08 22:31
計入長期待攤費用我是要分?jǐn)傆嬋氲焦芾碣M用的那個名下?
劉艷紅老師
09/08 22:32
是的, 這個攤到管理費用名下
84785031
09/08 22:35
那我是要按幾個月進行分?jǐn)偅坑嬋牍芾碣M用的二級科目的那個?
劉艷紅老師
09/08 22:37
這種一般不低于三年
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