問題已解決
幾年前公司有庫存入重復了,當時沒有核對實際庫存,公司就走無票收入消化的這部分虛增的庫存,但一直掛著應付賬款,今年核對應付款,才發(fā)現(xiàn)以前是多入庫存,多報收入,這個要怎么處理



你好,你這個建議就不要再去改了
應付慢慢用現(xiàn)金處置掉。
09/08 17:23

幾年前公司有庫存入重復了,當時沒有核對實際庫存,公司就走無票收入消化的這部分虛增的庫存,但一直掛著應付賬款,今年核對應付款,才發(fā)現(xiàn)以前是多入庫存,多報收入,這個要怎么處理
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