問題已解決
暫估成本入賬后,次月取得成本發(fā)票,怎么做賬務處理呢



你好,整個過程是這樣處理
暫估入庫
借;庫存商品或原材料 貸;應付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2018 09/04 20:56

84785025 

2018 09/04 21:03
老師,上月暫估成本做了賬,同時也把工程施工轉到主營業(yè)務成本里面去了,本月拿到發(fā)票沖銷了暫估,按發(fā)票金額做了賬后,本月還要沖銷上月工程施工轉到主營業(yè)務成本嗎?然后根據(jù)發(fā)票金額重新把工程施工轉到主營業(yè)務成本?

鄒老師 

2018 09/04 21:06
你好,需要把之前結轉的成本沖銷,然后根據(jù)實際成本情況做結轉
