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問(wèn)題已解決
去年的成本未收到發(fā)票,先暫估入賬,今天收到成本發(fā)票,去年和今年怎么做分錄入賬



同學(xué)你好,補(bǔ)充分錄,將去年的暫估入賬調(diào)整成發(fā)票金額就可以了
2024 02/27 15:22

84784972 

2024 02/27 15:27
分錄對(duì)嗎

木木老師 

2024 02/27 15:37
今年,
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:應(yīng)付賬款
這樣就可以了。不需要調(diào)整利潤(rùn)的,因?yàn)闆](méi)有差額。
而且即使有差額,不大的話,可以當(dāng)做本年發(fā)生,不用以前年度損益調(diào)整。
