問題已解決
老師,公司每個月會給員工350餐補,但是都沒有做入工資表中,而是讓員工交來350元的發(fā)票,按照報銷費用的方式發(fā)放。以前人事都是把所有員工的交來的飯補發(fā)票貼在一個憑證里,匯總做賬的,每個月大概有八千多,全部做入了管理費用下的二級科目中,這樣做可以嗎?還是說需要把每個人的按照部門劃分,計入相關(guān)的科目呢?比如劃分銷售費用,管理費用,研發(fā)支出什么的。



餐費補貼是應(yīng)該合并計算個稅的
2018 12/10 13:06

康老師 

2018 12/10 13:07
如果你采用發(fā)票報銷的方式就要做的像一點,不然稅務(wù)局一看就會懷疑了

康老師 

2018 12/10 13:07
建議每個部門寫一份報銷單,按照相關(guān)科目分別計入

84784989 

2018 12/10 17:32
那以前的已經(jīng)混合到一起做了,還需要調(diào)整嗎?不太好調(diào)了啊,都已經(jīng)粘好了。以前的能不能就那樣吧,從下個月開始按部門歸類呢!

康老師 

2018 12/10 17:49
之前的就算了,從現(xiàn)在起規(guī)范一起來

康老師 

2018 12/10 17:50
祝工作順利,如果對我的回答滿意,請給五星好評

84784989 

2018 12/10 18:24
要像平時個人報銷一樣,每一個領(lǐng)了餐補的人都要填一張費用報銷單找領(lǐng)導(dǎo)簽字嗎?這樣很麻煩啊。有沒有簡便的方法?。?/div>

84784989 

2018 12/10 18:27
因為報銷單上有寫報銷人,如果以部門匯總,那報銷人寫誰呢

康老師 

2018 12/10 18:29
報銷人可以部門指定一個人,報銷單里面列一張每個人的明細(xì)貼匯總表。

康老師 

2018 12/10 18:30
這樣就是一個部門一張報銷單,比較清楚,也不會簽字很多

康老師 

2018 12/10 18:30
我所在的公司就是這么操作的

康老師 

2018 12/10 18:31
領(lǐng)導(dǎo)看起來也覺得非常的清楚明了,覺得做事有條理


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