問題已解決
應收賬款余額在貸方怎么核銷呢



需要轉(zhuǎn)為收入才是的
借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費
2018 12/28 12:57

84784994 

2018 12/29 08:27
老師,那就是說要開票出去了

鄒老師 

2018 12/29 08:40
你好,可以 開具發(fā)票確認收入,也可以不開具發(fā)票確認無票收入

84784994 

2018 12/29 09:04
好的,老師,企業(yè)2018.7月份的,這個月才建賬,還沒有收入,費用發(fā)票做什么科目呢

鄒老師 

2018 12/29 09:10
你好 借;管理費用——開辦費 貸;銀行存款等科目

84784994 

2018 12/29 11:21
好多費用票,都記入開辦費嗎,營業(yè)執(zhí)照7月份的,現(xiàn)在都12月份了,還記入開辦費嗎老師,老師有餐飲費做什么,出差費做什么

鄒老師 

2018 12/29 11:22
你好,在沒有取得收入之前的籌建期,費用化支出都是可以計入管理費用——開辦費核算的

84784994 

2018 12/29 11:42
老師,那人員工資,社保呢老師,餐飲費有沒有限額籌建期

鄒老師 

2018 12/29 11:42
你好,你是指在匯算清繳的時候扣除限額嗎

84784994 

2018 12/29 11:52
老師,那人員工資社保折舊呢,都放到開辦費嗎,是的匯算清繳今年是沒收入的但是有餐飲費,老師,他的費用票差不多有10萬了,都,這樣可以嗎,企業(yè)一個收入都沒有

鄒老師 

2018 12/29 11:54
你好,籌建期的工資,社保,折舊都是 計入開辦費明細核算,可以的
