當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
比如企業(yè)上月計(jì)提電費(fèi)1000,本月開(kāi)回發(fā)票金額是1469,如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?



張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
將上月分錄紅沖,然后按發(fā)票金額重新編制一遍分錄。
2019 04/01 17:28

84785043 

2019 04/01 17:32
老師,如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,應(yīng)該怎么做呢

張艷老師 

2019 04/01 17:33
想知道一下,您上月實(shí)際發(fā)生的電費(fèi)是多少呢?

84785043 

2019 04/01 17:38
實(shí)際發(fā)生的金額就是開(kāi)票金額

張艷老師 

2019 04/01 17:41
將上月預(yù)提的費(fèi)用分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票金額重新編制分錄,然后再將1469結(jié)轉(zhuǎn)至成本就是了。
